蒸湘区蒸湘中学2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区蒸湘中学2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、研究拟定学校教育发展规划,坚持社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

2、研究制定学校年度计划,积极探索教育教学改革创新。 

3、全面实施素质教育,完成中学学历教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 

4、全面落实国家课程纲要,开足开齐国家规定的各项课程,积极开发校本课程,努力提高课程实施水平和教育教学质量。 

5、管理学校教育经费,执行财务管理制度。 

6、建立和培养高素质的教师队伍,确保各项教育教学活动顺利实施。 

7、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

8、做好与家庭、社区、社会的联动协调,充分凝聚各方力量。 

二、机构设置情况

蒸湘区蒸湘中学为副科级单位,现有在编教师49人,退休人员38人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、总务处等机构。

我单位为二级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区蒸湘中学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

    2024年本部门收入预算819.6万元,比上年预算增加53.8万元,上升6.56%,上升原因是人员工资福利增加。 其中:一般公共预算拨款收入819.6万元。

(二)支出预算

    2024年本部门支出预算819.6万元,比上年预算增加53.8万元,上升6.56%,上升原因是人员工资福利增加。 其中:一般公共预算拨款支出819.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算819.6万元,比上年预算增加53.8万元,上升6.56%。其中:初中教育支出819.6万元,占100

具体安排情况如下:

    1.基本支出

 2024年年初预算数为819.6万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。其中:工资福利支出742.98万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出76.66万元。

    2.项目支出:

     2024年本部门无项目支出。 

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1.机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费0万元,与上年预算持平。

2.“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

3.一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费;培训费预算0万元,我单位本年度培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,我单位本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4.政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

6.新增资产配置情况

无新增资产。

7.重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出819.6万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

我校没有项目支出,故编报绩效目标0个。

七、名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

蒸湘中学部门预算公开表(2)