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蒸湘区信访局2026年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2026-04-07

目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2026部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

蒸湘区信访局2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责中央、省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我区实际,制定具体实话意见。

2、负责人民群众来信来访的接待处理工作;做好领导同志接待上访群众的组织服务工作;负责处理中央、省、市转来的信访事项。

3、对区委、区人民政府和上级交办的信访事项,负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。

4、负责审核群众不服乡、镇、街道和区直单位作出的信访处理事项,并依据国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定,指令原办理单位复查。

5、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,为区委、区人民政府指导工作服务,并根据领导批示,组织有关单位查办落实。

6、保障信访人的合法权益。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》有关规定,不依法履行职责或滥用职权造成不良影响的单位和个人,予以批评教育,提请执法执纪机关予以追查。

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定而滥用权利的信访人,予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核,组织对基层信访工作人员进行培训。

9、负责社会矛盾纠纷调处工作。

10、承办区委、区人民政府以及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒸湘区信访局内设机构包括:办公室、人民来访接待中心,统筹负责机关日常管理、群众信访接待、信访事项办理、矛盾纠纷调处等各项核心工作。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区信访局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2026年收入预算196.48万元,比2025年预算167.36万元增加29.12万元,增长17.40%,增长的原因为年度在职人员社保、公积金缴费基数正常上调,同时为保障群众信访接待、社会矛盾纠纷调处、信访积案化解等核心业务开展,适度统筹增加了日常履职保障经费。其中:一般公共预算拨款收入196.48万元,无其他资金收入

2、支出预算

2026年支出预算196.48万元,比2025年预算167.36万元增加29.12万元,增长17.40%,增长的原因为人员工资福利、社保公积金缴费标准年度调整,以及信访接待、业务培训、矛盾调处等日常履职保障经费适度增加,确保信访工作高质量开展。其中:一般公共服务支出196.48万元,占支出总额的100%

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算196.48万元,比2025年预算167.36万元增加29.12万元,增长17.40%。其中:一般公共服务支出196.48万元,占100%。具体安排情况如下

1、基本支出

2026年年初预算数为196.48万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、信访接待保障、工会经费等日常公用经费。其中:工资福利支出176.98万元,商品和服务支出19.50万元,对个人和家庭的补助支出0万元

2、项目支出

2026年年初预算数为0万元,本年度无项目支出相关预算安排。

五、政府性基金预算

2026年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2026年预算单位安排的机关运行经费19.50万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算增加3万元,增长18.18%。主要原因是信访接待、群众来访服务、业务资料印制、差旅保障等日常履职业务增多,按实际工作需求适度增加公用经费预算,同时严格落实过紧日子要求,严控非刚性开支。

2三公经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平,本年无“三公”经费相关预算安排。

3、一般性支出情况

2026年单位一般性支出预算安排19.50万元,主要包括:差旅费5万元、工会经费6万元、其他商品和服务支出8.50万元

4、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,本年无政府采购相关预算安排。

5、国有资产占有情况

截至2025年末,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出196.48万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出196.48万元,项目支出0万元,无项目支出绩效目标相关安排,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

115001__蒸湘区信访局2026年部门预算公开表


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