蒸湘区信访局2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区信访局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责中央、省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我区实际,制定具体实话意见。 

2、负责人民群众来信来访的接待处理工作;做好领导同志接待上访群众的组织服务工作;负责处理中央、省、市转来的信访事项。 

3、对区委、区人民政府和上级交办的信访事项,负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。 

4、负责审核群众不服乡、镇、街道和区直单位作出的信访处理事项,并依据国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定,指令原办理单位复查。 

5、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,为区委、区人民政府指导工作服务,并根据领导批示,组织有关单位查办落实。 

6、保障信访人的合法权益。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》有关规定,不依法履行职责或滥用职权造成不良影响的单位和个人,予以批评教育,提请执法执纪机关予以追查。 

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定而滥用权利的信访人,予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。 

8、总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核,组织对基层信访工作人员进行培训。 

9、负责社会矛盾纠纷调处工作。 

10、承办区委、区人民政府以及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。 

二、机构设置情况

蒸湘区信访局单位内设机构包括:办公室、人民来访接待中心。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区信访局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算167.07万元,比上年预算增加35.57万元,增长27.05%,增长的原因为人员增加,人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入167.07万元。

2、支出预算

2024年支出预算167.07万元,比上年预算增加35.57万元,增长27.05%,增长的原因为人员增加,人员工资普调支出增加。其中:一般公共服务支出167.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算167.07万元,比上年预算增加35.57万元,增长27.05%。其中:一般公共服务支出167.07万元,占100%。具体安排情况如下:

1、基本支出

2024年年初预算数为135.07万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出127.07万元,商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为32万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:其他信访事务支出32万元,主要用于信访事务开支。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费8万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算增加2.4万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2三公经费预算

2024三公经费预算0万元,较上年决算增加0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排8万元,主要包括:办公费6万元、会议费2万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出167.07万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出32万元,其中:其他信访事务支出32万元,主要用于信访事务开支全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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