2022年蒸湘区人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资产经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、办公室:负责单位日常运转,承担信息、档案、会务、信访、出纳、人事劳资、单位采购、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理、考勤、意识形态、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作。负责单位党组理论学习中心组学习及信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件(含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等)起草工作。完成领导临时交办的其他工作。
2、值班室。负责全区性重要会议或区政府办公室各类会议的场所安排和通知发放;负责区政府机关信函、报刊杂志的收发征订。
3、机要股。承办区政府序列机构印章的统一制发、封存和销毁,负责区长印章和区政府、区政府办公室印章的使用、管理;负责文电收发运转、拟办、分办和督办;负责区政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作;负责向相关领导报告人民群众反映的重大问题并催办落实。
4、督查室。会同区委办公室研究审核全区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施;负责政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合;负责政府领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈;负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府召开的全区性重要会议决定事项的督查督办;负责人大代表建议、政协委员提案的交办、催办工作;负责区人大常委会决议、决定、审议意见、议案的交办、办理和区政协建议案的交办工作;负责全区政府系统绩效管理考核与为民办实事日常工作。
5、财务股。负责区政府办公室及有关单位行政经费预决算、国有资产、办公用品管理工作;负责办机关接待及后勤保障工作;负责区政府、区政府办公室离退休人员的管理、服务工作。
6、信访室。负责区政府值班工作和重大突发事件信息上传下达,配合信访部门处理向区政府领导、区政府办公室的信访。
(二)机构设置
单位实有人数127人,其中在职全额人员71人,退休人员38人,其他人员18人。单位内设6个股室:综合股、值班室、机要股、督查室、财务股、信访室。有3个二级机构:蒸湘区国有土地上房屋征收中心 、蒸湘区金融事务管理中心、蒸湘区禁毒事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:1、蒸湘区人民政府办公室本级。 2、蒸湘区国有土地上房屋征收中心。 3、蒸湘区金融事务管理中心。 4、蒸湘区禁毒事务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算979.94万元,其中:一般公共预算拨款收入979.94万元。收入较去年减少216.51万元,主要是:厉行节约的原则,减少支出。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算979.94万元,其中,一般公共服务支出979.94万元。支出较去年减少216.51万元,主要是减少开支节约原则。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算979.94万元,其中:行政运行支出891.94万元,占91.02%;一般行政管理事务支出88万元,占8.98%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数891.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数88万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出88万元,主要用于日常的工作支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费181.8万元,比上年预算增加44.4万元,比上年预算上升32.31%,主要是疫情防控、优化营商环境及督查等支出。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元,主要是主要领导用车的日常维护支出。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,无会议开支;培训费预算0万元,无培训开支;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额34.67万元,其中,货物类采购预算34.67万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为979.94万元,其中,基本支出891.94万元,项目支出88万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表