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蒸湘区科学技术协会2026年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2026-04-07

目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2026部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

蒸湘区科学技术协会2026年部门预算编制

说明

一、部门职能职责

1)开展学术交流,活跃学术思想,评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。

2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,招才引智。

5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

6)开展民间科学技术交流活动,发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7)编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

8)加强科协组织自身建设,健全科协组织体系,建设科协工作者队伍,提升服务能力和服务水平。

9)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

10)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构设置。我会内部共设有2个股室,分别为办公室、科学普及工作部。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2026年收入预算68.53万元,比2025年预算67.50万元增加1.03万元,增长1.53%,增长的原因为人员工资福利标准上调、社保及公积金缴费基数调整,基本支出预算相应增加。其中:一般公共预算拨款收入68.53万元,无其他资金收入

2、支出预算

2026年支出预算68.53万元,比2025年预算67.50万元增加1.03万元,增长1.53%,增长的原因为人员经费、机关运行经费预算增加,保障科协部门正常运转和科普工作开展需求。其中:科学技术支出68.53万元,占支出总额的100%

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算68.53万元,比2025年预算67.50万元增加1.03万元,增长1.53%。其中:科学技术支出68.53万元,占100%。具体安排情况如下

1、基本支出

2026年年初预算数为68.53万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出60.39万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助支出2.14万元

2、项目支出

2026年年初预算数为0万元,本年度无项目支出相关预算安排。

五、政府性基金预算

2026年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2026年预算单位安排的机关运行经费6万元(包含按项目管理的商品和服务支出),与上一年度持平,无增减变动。主要是本单位严格落实过紧日子要求,日常公用经费预算规模保持稳定,保障机关基本运行和科普工作开展需求。

2三公经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年的0万元持平,本年无“三公”经费相关预算安排。

3、一般性支出情况

2026年单位一般性支出预算安排6.00万元,主要包括:办公费2.00万元、工会经费3.20万元、其他商品和服务支出0.80万元

4、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,本年无政府采购相关预算安排。

5、国有资产占有情况

截至2025年末,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出68.53万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出68.53万元,项目支出0万元,无项目支出绩效目标相关安排,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

402001__蒸湘区科学技术协会2026年部门预算公开表



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