目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
(1)开展学术交流,活跃学术思想,评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。
(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,招才引智。
(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
(6)开展民间科学技术交流活动,发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
(7)编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。
(8)加强科协组织自身建设,健全科协组织体系,建设科协工作者队伍,提升服务能力和服务水平。
(9)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
(10)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
内设机构设置。我会内部共设有2个股室,分别为办公室、科学普及工作部。
我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算68.53万元,比2025年预算67.50万元增加1.03万元,增长1.53%,增长的原因为人员工资福利标准上调、社保及公积金缴费基数调整,基本支出预算相应增加。其中:一般公共预算拨款收入68.53万元,无其他资金收入。
2、支出预算
2026年支出预算68.53万元,比2025年预算67.50万元增加1.03万元,增长1.53%,增长的原因为人员经费、机关运行经费预算增加,保障科协部门正常运转和科普工作开展需求。其中:科学技术支出68.53万元,占支出总额的100%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算68.53万元,比2025年预算67.50万元增加1.03万元,增长1.53%。其中:科学技术支出68.53万元,占100%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2026年年初预算数为68.53万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出60.39万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助支出2.14万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为0万元,本年度无项目支出相关预算安排。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费6万元(包含按项目管理的商品和服务支出),与上一年度持平,无增减变动。主要是本单位严格落实过紧日子要求,日常公用经费预算规模保持稳定,保障机关基本运行和科普工作开展需求。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年的0万元持平,本年无“三公”经费相关预算安排。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排6.00万元,主要包括:办公费2.00万元、工会经费3.20万元、其他商品和服务支出0.80万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,本年无政府采购相关预算安排。
5、国有资产占有情况
截至2025年末,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出68.53万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出68.53万元,项目支出0万元,无项目支出绩效目标相关安排,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。