蒸湘区科学技术协会 2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区科学技术协会

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1)开展学术交流,活跃学术思想,评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。

2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,招才引智。

5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

6)开展民间科学技术交流活动,发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7)编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

8)加强科协组织自身建设,健全科协组织体系,建设科协工作者队伍,提升服务能力和服务水平。

9)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

10)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构设置。我会内部共设有2个股室,分别为办公室、科学普及工作部。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算53.62万元,比上年预算减少14.63万元,减少21.4%,减少的原因为人员减少,响应政府号召开源节流,压缩办公经费等。其中:一般公共预算拨款收入53.62万元。

2、支出预算

2024年支出预算53.62万元,比上年预算减少14.63万元,减少21.4%,减少的原因为人员减少,响应政府号召开源节流,压缩办公经费等。其中:科学技术支出53.62万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算53.62万元,比上年预算减少14.63万元,减少21.4%。其中科学技术支出53.62万元100%。具体安排情况如下:

1、基本支出

2024年年初预算数为47.62万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出45.22万元,商品和服务支出2.4万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为6万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出,包括科技活动等方面。 

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费8.4万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算增加0.2万元。主要是办公费用的增加

2三公经费预算

2024三公经费预算0万元

3、一般性支出情况

2024年单位会议费预算0万元,培训费预算0万元,拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,无此项工作安排。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出53.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出6万元,其中科普经费4万元,青少年科技奖2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

kx2024部门预算公开表(1)