目 录
第一部分:部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)部门预算政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格(附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)
十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
1.拟订全区创新驱动发展、科技发展规划和措施并组织实施。
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
3.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
4.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
5.推进全区新型工业化发展,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合生产体系建设。
6.制定并组织实施工业的行业规划、计划,落实国家产业政策,优化产业布局、结构,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
7.推进信息化和工业化融合,发展信息产业,对接协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设,对全区计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障,衔接通信管理有关工作,联系通信行业技术创新和技术进步。
8.协助做好国家、省科技奖相关工作,监管社会力量设立科学技术奖相关工作。
9.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。
10.牵头对接国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门优化配置科技资源,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
11.监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
12.负责提出工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见。
13.衔接高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、措施和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
14.承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
区科技和工业信息化局下设办公室、科技股、工业信息化股、财务股。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、无
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入是一般预算拨款;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出,所以公开的附件表为空。
(一)收入预算:2021年年初预算数131.51万元,其中,一般预算拨款131.51万元。收入较去年增加 36.18万元,主要是人员经费增加36.18万元(因人员工资、相关保险增加),公用经费增加0万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数131.51万元,其中,工资福利支出96.31万元,一般商品和服务支出5.2万元,项目支出30万元。 支出较去年增加 36.18万元,主要是人员经费增加36.18万元(因人员工资、相关保险增加),公用经费增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入131.51万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为101.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(5.2)万元,较去年增加(3.2)万元,主要是在职人员增加了(3)人.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)
2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为131.51万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算30万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)
12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载:
2021年部门预算公开套表(1)(1)(2)(1)