蒸湘区疾病预防控制中心2025年 部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2025-04-17                   

目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区疾病预防控制中心2025

部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与控制。

5、实验室检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术指导与应用研究。

8、突发公共卫生事件应急处置。

9、查处卫生违法案件。

二、机构设置情况

本单位编制数41个,在编在岗人员22人,退休人员11人。蒸湘区疾病预防控制中心内设14个机构,分别是办公室、质量管理科、后勤保障管理科、传染病预防与控制科、财务科、慢性病防制科、免疫规划科、检验科、性病与艾滋病防治科、寄地结核重精神防制科、健教科、公共卫生健康危害因素控制科、应急办、卫监科。

蒸湘区疾病预防控制中心为卫健局下属二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有蒸湘区疾病预防控制中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算351.83万元,比上年预算减少23.66万元,减少6.3%,原因是落实零基预算改革要求,打破固有基数,取消部门小专项资金。其中:一般公共预算拨款收入351.837万元。

2、支出预算

2025年支出预算351.83万元,比上年预算减少23.66万元,减少6.3%,人员经费增加9.34万元,原因是落实零基预算改革要求,打破固有基数,取消部门小专项资金。其中:卫生健康支出351.837万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算351.83万元,比上年预算减少23.66万元,减少6.3%,其中:卫生健康支出351.83万元100具体安排情况如下:

1、基本支出

2025年年初预算数为351.83万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出326.7万元,商品和服务支出5万元,对个人和家庭的补助支出20.13万元。

2、项目支出

2025年年初预算数为0万元,较上年减少5万元

政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2025年预算单位安排的机关运行经费5万元(包含按项目管理的商品和服务支出),上年预算减少14.2万元

2三公经费预算

2025三公经费预算0万元,较上年决算增加0万元,增加的原因为以前年度公务接待费未付清,2025年追加预算。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排5万元,主要包括:其他商品服务支出5万元

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末,本部门共有车辆2辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急用车2辆,其他用车0辆;单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出351.83万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,其中财政所网络运行、耗材及维护费0万元,主要用于财政所网络运行维护及耗材开支;党校建设及党员培训费0万元。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

疾控2025年部门预算公开表