目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作。
3、依法开展募捐筹资。
4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
5、参与与推动无偿献血工作,动员、组织造血干细胞和遗体、器官(组织)捐献工作。
6、开展红十字青少年活动。
7、开展红十字志愿服务活动。
8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书,并依照其有关规定开展工作。
9、协助区政府对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。
10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。
二、机构设置情况
一、单位人员构成
蒸湘区红十字会实有人数3人,其中在职全额人员2人,退休人员1人。二级机构设置情况:无。
二、部门预算单位构成
蒸湘区红十字会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有蒸湘区红十字会部门本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算36.28万元,比上年预算减少33.2万元,减少47.78%,减少的原因为人员减少。其中:一般公共预算拨款收入36.28万元。
2、支出预算
2025年支出预算36.28万元,比上年预算减少33.2万元,减少47.78%,减少的原因为人员减少。其中:一般公共服务支出36.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算36.28万元,比上年预算减少33.2万元,减少47.78%。其中:社会保障和就业支出36.28万元,占100%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2025年年初预算数为36.28万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出30.91万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助支出2.37万元。
2、项目支出
2025年本部门项目支出预算0万元,较上年决算减少六万元,减少100%,主要是根据年度工作安排减少项目支出预算。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费3万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算减少0.2万元,减少6.25%。主要是落实政府“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,精简机关运行经费预算。
2、“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算0万元。
4、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出36.28万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。