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蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2026-04-07

目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2026部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、妇幼公共卫生服务 妇女保健儿童保健 围产保健与出生缺陷防治高危孕产妇管理。

2、计划生育技术服务指导

3、辖区业务管理与技术指导

4.妇幼健康信息管理健康项目实施:包括国家/省级妇幼重大公卫项目 托育服务

6.健康教育与健康促进

7.其他职责完成区委区政府、区卫健局交办的指令性任务与应急工作。

二、机构设置情况

本单位编制数16个,在编在岗人员15人,退休人员8人。蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心内设6个机构,分别是内设:办公室、财务室、妇保科、儿保科、信息科、特检科。

蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2026年收入预算344.67万元,比上年预算增加50.91万元,增长17.34%,增长的原因为人员增加,人员工资普调增加项目经费增加。其中:一般公共预算拨款收入344.67万元。

2、支出预算

2026年支出预算344.67万元,比上年预算增加50.91万元,增长17.34%,增长的原因为人员增加,人员工资普调支出增加项目经费增加。其中:卫生健康支出344.67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算344.67万元,比上年预算增加50.91万元,增长17.34其中:卫生健康支出344.67万元,占100%、具体安排情况如下:

1、基本支出

2026年年初预算数为276.67万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出257.40万元,商品和服务支出5万元,对个人和家庭的补助支出14.27万元。

2、项目支出

2026年年初预算数为68万元。

五、政府性基金预算

2026年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2026年预算单位安排的机关运行经费5万元(包含按项目管理的商品和服务支出)

2三公经费预算

2026三公经费预算0万元,较上年决算增加0万元,增加的原因为以前年度公务接待费未付清,2026年追加预算。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元。

4、一般性支出情况

2026年单位一般性支出预算安排5万元,主要包括:其他商品服务支出5万元

4、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2025年末,本部门共有车辆2辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、救护车用车2辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出344.67万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出68万元,详见附表

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

201005__蒸湘区妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表(3)



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