目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、坚持正确的政治方向,始终在党的领导下开展工作,团结、引领、教育全区各族各界妇女以及各类妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、带领全区广大妇女群众奋力建功新时代,积极促进经济发展和社会进步。
3、代表和维护妇女权益,促进男女平等。教育、引导妇女群众践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,传承中华民族家庭美德,推动形成家庭文明新风尚。弘扬“自尊、自信、自立、自强“的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;宣传贯彻、监督执行有关妇女儿童权益的政策、法律、法规,切实维护妇女儿童合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇联组织。指导各级妇联组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8、承办区委、区政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
蒸湘区妇联2024年单位职工共5人,其中行政人员3人,全额事业人员1人,退休1人;内设机构包括:综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。
我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区妇女联合会本级。
二、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算68.34万元,比上年预算增加0.94万元,增长1.4%,增长的原因为人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入68.34万元。
2、支出预算
2024年支出预算68.34万元,比上年预算增加0.94万元,增长1.4%,增长的原因为人员工资普调支出增加。其中:一般公共服务支出68.34万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算68.34万元,比上年预算增加0.94万元,增长1.4%。其中一般公共服务支出68.34万元,占比100%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2024年年初预算数为62.34万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助及独生子女补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费。其中:工资福利支出57万元,商品和服务支出3.2万元,对个人和家庭的补助支出2.14万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为6万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:妇儿工作6万元,主要用于妇女儿童信访维权、关爱帮扶、“两癌“筛查、巾帼建功、普法教育宣传等妇儿工作及家庭教育指导中心工作等方面开支。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费3.2万元,与上年预算持平。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。与上年预算持平。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排0万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出68.34万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出6万元,主要用于妇女儿童信访维权、关爱帮扶、“两癌“筛查、巾帼建功、普法教育宣传等妇儿工作及家庭教育指导中心工作等方面开支。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。