蒸湘区呆鹰岭镇中学2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区呆鹰岭镇中学2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、认真贯彻党和国家的教育方针、政策,全面提高教育教学质量。 

2、实施初级中学义务教育,完成初中各年级的教育教学任务。 

3、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

4、按照九年义务教育课程计划,督促开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 

5、管理学校经费,做好经费预算和核算,审批学校的财务开支,提高教育投资的社会效益和经济效益,不断改善办学条件和教职工的生活工作环境。 

6、加强与上级和当地政府联系,争取各方面社会力量对学校的支持,配合。 

7、及时安排教育主管部门布置的临时性工作,做好上传下达工作。 

8、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

二、机构设置情况

蒸湘区呆鹰岭镇中学为全额拨款事业单位,现有在编教师73人,退休人员25人。学校根据实际情况分别设有党支部、后勤总务处、工会、教导处等部门。

我单位为二级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇中学本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算1245.26万元,比上年预算减少14.61万元,下降1.16%,下降的原因为人员减少。其中:一般公共预算拨款收入1245.26万元。

2、支出预算

2024年支出预算1245.26万元,比上年预算减少14.61万元,下降1.16%,下降的原因为人员减少。其中:初中教育支出1245.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1245.26万元,比上年预算减少14.61万元,下降1.16%。其中:初中教育支出1245.26万元,占100

具体安排情况如下:

1、基本支出

2024年年初预算数为1245.26万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的生活补助、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费。其中:工资福利支出1193.92万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出51.34万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费0万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算增加0万元。

2三公经费预算

2024三公经费预算0万元,较上年决算增加0万元。学校未安排三公经费支出。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出1245.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

呆鹰岭中学2024部门预算公开表