2022年度蒸湘区委组织部部门决算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2023-07-17                   





2022年度

中共蒸湘区委组织部部门决算












目录

第一部分 中共蒸湘区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释






第一部分


中共蒸湘区委组织部概况






部门职责

(一)负责研究和指导党组织建设,拟订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见;会同有关部门对镇党组织换届选举、镇街和区直机关单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究、指导党的基层组织建设和党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育和党代表工作;组织和开展新时期党的建设理论研究。

(二)负责研究和指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设;开展党建调研和理论探索,组织制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系;负责制定全区非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案,并组织实施。

(三)负责全区党代表联络工作的综合协调和宏观指导;负责全区国家、省、市、区党代表大会代表选举、联络和服务工作;承办和督办区党代表提案、提议、询问的有关事项;指导各镇街党代表联络工作。

(四)负责干部队伍建设的管理,拟订和参与制定干部、人事工作的重要措施、制度,并对典型经验进行总结推介;牵头负责干部考核评价工作。   

(五)提出镇街和区直列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退休审批手续的办理;负责全区股级干部的宏观管理和备案管理;负责区、镇领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全区干部公开选拔和事业单位人员招聘工作宏观指导;承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;拟订领导班子和领导干部队伍建设规划,并组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部的有关规划和方案;指导镇街和区直机关等部门领导班子的思想作风建设。

(六)负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策、法规;监督、检查各单位落实离退休干部的政治、生活待遇情况;负责指导老干部服务工作、离退休党工委工作和关心下一代工作。

(七)负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导,督查公务员法律、政策法规执行情况;按管理权限组织开展全区公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作;负责本区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作;统筹协调全区公务员(参公人员)考录、遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作;承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。

(八)负责组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施;负责公务员管理信息化建设;负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导;管理区管干部和区委委托管理干部人事档案,承担区管干部档案查借阅、干部档案审核等工作。

(九)负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况;负责对反映科级及以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处,对全区科级及以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,并研究提出有关干部监督管理的规定、制度,对有关监督制度的落实情况进行督查;依法对全区公务员实施监督;对市委、区委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

(十)拟订干部教育工作的措施、规划,协调做好干部调训工作,组织、协调区管干部和部分中青年干部的培训;指导、检查镇街和区直单位的干部教育工作。

(十一)牵头抓总,抓好人才资源的开发和管理,做好培养、吸引和用好各方面人才的工作;组织制定人才队伍建设规划、规定、措施,指导、协调、监督全区人才工作;指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。

(十二)负责全区绩效考核、区管领导班子和领导干部年度考核等工作。

(十三)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十四)承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共蒸湘区委组织部内设机构包括:办公室、干部组、干部档案室、干部监督组(举报中心)、人才组、组织组(党代表联络办公室)、区委基层党建工作领导小组办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、公务员管理办公室、老干部工作办公室、考核评价办公室。

(二)决算单位构成。中共蒸湘区委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括:中共蒸湘区委组织部本级以及内部股室。


第二部分

部门决算表

相关决算公开表见附件









第三部分


2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计558.98万元。与上年相比,增加111.78万元,增长25.00%,主要是因为人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计525.61万元,其中:财政拨款收入503.93万元,占95.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.68万元,占4.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计558.98万元,其中:基本支出374.5万元,占67.00%;项目支出184.47万元,占33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计537.30万元,与上年相比,增加92.42万元,增长20.77%,主要是因为人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出537.30万元,占本年支出合计的96.12%,与上年相比,财政拨款支出增加92.42万元,增长20.77%,主要是因为人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出537.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出451.46万元,占84.02%;教育(类)支出0元,占0%;

社会保障和就业支出(类)支出16.25万元,占3.02%;卫生健康支出(类)支出0.31万元,占0.06%,农林水支出69.28万元,占12.89%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为248.4万元,支出决算数为537.30万元,完成年初预算的216.3%,其中:

1、一般公共服务(类)政协事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38.78万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为200万元,支出决算为262.60万元,完成年初预算的131.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为48.4万元,支出决算为130.35万元,完成年初预算的269.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

9、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为67.48万元,完成年初预算的/%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出352.82万元,其中:

人员经费304.41万元,占基本支出的86.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.41万元,占基本支出的13.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的/%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的/%,决算数持平预算数的主要原因是持平,与上年相比0万元,减少(增长)0%,持平的主要原因是无发生

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的/%,决算数持平预算数的主要原因是持平,与上年相比0万元,持平%,持平的主要原因是未发生

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的/%,决算数持平预算数的主要原因是未发生,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,持平的主要原因是未发生

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的/%,决算数持平预算数的主要原因是均未发生与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,持平的主要原因是均未发生

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有开支容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是/发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:(本单位无政府性基金收支)

1、/(类)/(款)/(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数持平年初预算数的主要原因是:未发生

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出48.41万元,比上年决算数减少28.46万元减少37.02%。主要原因是工作开支缩减

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,召开0次会议,人数0人,没有支出;开支培训费0万元,开展0次培训,人数0人,没有支出没有节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

  据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,没有相关情况。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,没有相关情况。




(二)存在的问题及原因分析

无。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共蒸湘区委组织部.XLS