中共蒸湘区委政法委员会单位2025年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2025-04-17                   

目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

中共蒸湘区委政法委员会单位2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

主要职能。把握政治方向,协调各职能部门统筹政法工作。建设政法队伍,依法履职,公正司法。

二、机构设置情况

内设机构设置。蒸湘区委政法委员会单位内设机构包括:九室及两个一级事业单位(法学会、社会治理和网格化信息中心)。

蒸湘区委政法委员会共有在编及退休人员109人,其中行政在职人11人,事业在职人员15退休人83人。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区委政法委本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算666.75万元,比上年预算增加40.59万元,增长6.48%,增长的原因为人员经费和公用经费普调增加。其中:一般公共预算拨款收入666.75万元。

2、支出预算

2025年支出预算666.75万元,比上年预算增加40.59万元,增长6.48%,增长的原因为人员经费和公用经费普调支出增加。其中:一般公共服务支出666.75万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算666.75万元,比上年预算增加40.59万元,增长6.48%。其中:一般公共服务支出666.75万元100。具体安排情况如下:

1、基本支出

2025年年初预算数为666.75万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出431.62万元,商品和服务支出54万元,对个人和家庭的补助支出181.13万元。

2、项目支出

2025无项目支出。

五、政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2025年预算单位安排的机关运行经费54万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算增加34万元。主要是增加了福利费、其他商品和服务支出、印刷费以及工会经费

2三公经费预算

2025三公经费预算0万元,较上年决算增加0万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排54万元,主要包括:办公费1.5万元、印刷费8万元、福利费5.8万元、其他商品和服务支出26.7万元、工会经费12万元。

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出666.75万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

区委政法委2025年部门预算公开表