目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1.拟订全区宣传思想文化工作重大措施和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。负责为全区各级党委(党组)理论学习中心组提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;指导和协调相关纪念活动和爱国主义教育基地的有关工作,组织、指导、协调和检查国防教育工作。
5.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
7.统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针措施和拟定对外宣传事业发展规划,组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
8.统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区直各部门、各镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订重大问题对外宣传口径。
9.负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
10.负责落实中央、省委、市委和区委精神文明建设办公室工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。
11.受区委委托,会同区委组织部管理区直新闻宣传文化单位的领导干部。对镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
12.统筹协调新媒体建设管理,归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心。
二、机构设置情况
中共蒸湘区委宣传部下设六个部门三个事业单位,分别为:办公室,理教组,新闻组,文艺组,文明办。
我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为中共蒸湘区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算297.62万元,比上年预算增加9.38万元,增长3.25%,增长的原因为人员增加,人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入297.62万元。
2、支出预算
2026年支出预算297.62万元,比上年预算增加9.38万元,增长3.25%,增长的原因为人员增加,人员工资普调支出增加。其中:一般公共服务支出297.62万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算297.62万元,比上年预算增加9.38万元,增长3.25%。其中:一般公共服务支出297.62万元,占100%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2026年年初预算数为297.62万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出261.62万元,商品和服务支出36万元。
2、项目支出
2026年年初预算无项目支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费36万元(包含按项目管理的商品和服务支出),与上年预算不变。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排36元,主要包括:办公费18万元、印刷费3万元、差旅费1万元、培训费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费10万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额120.19万元,其中,货物类采购预算29.94万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算90.25万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出297.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出297.62万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。