蒸湘区委宣传部 2025年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2025-04-17                   

目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区委宣传部

2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、拟定全区宣传思想文化工作重大措施和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、统筹分析研判和引导社会舆论。

4、协调全区对外宣传工作及开展全区新闻发布工作。

5、负责规划组织全局性思想政治工作。

6、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施,加强对志愿服务工作的统筹规划,协调指导。

7、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位人员构成:蒸湘区委宣传部实有人数18人,其中在职全额人员18人。单位内设办公室、理教组、新闻组、文艺组、宣传组、文明办。下设事业单位3个,区文学艺术界联合会(正科级)、区网络安全和信息化事务中心(副科级)区文化产业事务中心。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算288.24万元,比上年预算增加35.48万元,增长14.03%,增长的原因为人员增加、工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入288.24万元。

2、支出预算

2025年支出预算288.24万元,比上年预算增加35.48万元,增长14.03%,增长的原因为人员增加、工资普调支出增加。其中:一般公共服务支出288.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算288.24万元,比上年预算增加35.48万元,增长14.03%。其中:一般公共服务支出288.24万元,占100%具体安排情况如下:

1、基本支出

2025年年初预算数为288.24万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出252.24万元,商品和服务支出36万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2025年年初预算数为0万元

五、政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2025年预算单位安排的机关运行经费36万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算增加23.2万元。主要是新闻宣传费用的增加。

2三公经费预算

2025三公经费预算0万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排23.2万元,主要包括:办公费3.2万元、劳务费2万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费2万元、工会经费8万元、印刷费4万元

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末,本部门共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出288.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

宣传部部门预算公开表