目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
中共蒸湘区委统一战线工作部
2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向区委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派人士和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
4、统一领导和管理区民族宗教事务局,调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府、监察机关、司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委(党组)统一战线工作,负责统战工作人员培训;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导区工商联党组,指导区工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、牵头协调和监督检查统一战线工作,加强同区政协的沟通协调配合,加强对民族、宗教工作部门和参事、文史研究的工作指导,支持配合外事、对台、港澳等工作部门做好相关工作。
11、统一管理全区侨务工作,指导区侨联拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究区内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益,指导、协调和服务华侨捐赠工作。
二、机构设置情况
【单位人员构成】我单位共核定编制数10名,其中行政编制3名,全额事业编制7名。实有人员13名,其中在职人员10名,退休人员3名。 【单位内设股室】我单位共有5个股室,分别为办公室、干部股、民主党派工作股、民族宗教侨务股、非公经济与新的社会阶层人士工作股。 【二级机构设置情况】我单位下设一个全额事业单位:蒸湘区非公经济与党外知识分子事务中心,核定编制7名,其中主任1名。实际在职事业人员5名。
中共蒸湘区委统一战线工作部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围的只有中共蒸湘区委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:
2024年收入预算202.06万元,比上年预算增加3.83万元,增长1.93%,增长的原因是本单位人员调动及职务、职级调整,人员经费有所增加。其中:一般公共预算拨款收入202.06万元。
(二)支出预算:
2024年支出预算202.06万元,比上年预算增加3.83万元,增长1.93%,增长的原因是本单位人员调动及职务、职级调整,人员经费有所增加。其中,一般公共服务支出202.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算202.06万元,比上年预算增加3.83万元,增长1.93%。其中:一般公共服务支出202.06万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2024年年初预算数为162.06万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:工资福利支出147.51万元、商品和服务支出8万元、对个人和家庭补助支出6.55万元。
(二)项目支出:
2024年年初预算数为40万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:统战特别费8万元,主要用于统战特别事项开支;知联工作9万元,主要用于党外知识分子及知联会工作开支;同心工程2万元,主要用于“同心美丽乡村”建设工作开支;民主党派活动经费21万元,主要用于拨付7个民主党派区工委工作经费。
五、政府性基金预算支出
2024年无政府性基金安排的支出。
六、其他情况说明
(一)机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费8万元,与上年持平。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算0万元,与上年持平。
(三)一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排4万元,主要包括:会议费2万元,培训费2万元。
(四)政府采购情况
2024年政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占有情况
截至2023年末,本单位共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(六)新增资产配置情况
本单位2023年新调入一名副部长,按照区级相关规定,新采购一台国产电脑及相应办公设施。
(七)重点项目预算的绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出202.06万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出40万元,其中统战特别费8万元,主要用于统战特别事项开支;知联工作9万元,主要用于党外知识分子及知联会工作开支;同心工程2万元,主要用于“同心美丽乡村”建设工作开支;民主党派活动经费21万元,主要用于拨付7个民主党派区工委工作经费。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。