2021年度蒸湘区委统战部部门决算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2022-08-19                   






2021年度

蒸湘区委统战部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分蒸湘区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

蒸湘区委统战部概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

 ()负责组织贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

)负责联系各民主党派、无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议

)负责党外代表人士人大、统战部安排的有关工作;协同有关部门做好统战部各专门委员会和统战部机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;按干部管理权限协同有关部门做好区人大、政府、统战部领导成员中党外人士的考察工作,并提出意见;协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议;负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

)负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责市级宗教团体秘书长以上候选人的审定工作。

)负责开展港澳台海外统一统战工作;负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员;负责做好台胞、台属的有关工作。

)调查研究我非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

)承办委交办的其他事项。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我部内部共设有5室,分别为办公室、干部、民主党派工作股、民族宗教侨务股非公经济与新的社会阶层人士股

截止2021年底,蒸湘区委统战部共有人员编制11名,其中行政编制6名,机关事业编制5名。

我单位现有在职人员11人。

 

(二)决算单位构成。蒸湘区委统战部2021年部门决算汇总公开单位构成包括:蒸湘区委统战部本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

详细表格见决算公开套表


第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计294.26万元。与上年相比,增加79.2万元,增长36.9%,主要是因为今年预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计274.37万元,其中:财政拨款收入274.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计294.26万元,其中:基本支出294.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计294.26万元,与上年相比,增加79.2万元,增长36.9%,主要是因为今年预算收入增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出294.26万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加79.3万元,增长36.8%,主要是因为今年预算支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出294.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出279.9万元,占95.1%;卫生健康支出0.3万元,占1%;农林水支出14万元,占3.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为294.26万元,支出决算数为294.26万元,完成年初预算的100%,其中:

一般公共服务年初预算为279.95万元,支出决算为279.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位。

一般公共服务类政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算为3.19万元,支出决算为3.19元,全部为一般行政管理事务,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位。

2、一般公共服务类党委办公厅(室)及相关机构事务年初预算51.94万元,决算51.94万元,全部为一般行政管理事务,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位。

3、一般公共服务类统战事务年初预算为221.73万元,支出决算为221.73元,其中行政运行172.73万元,一般行政管理事务49万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位。

4、一般公共服务类市场监督管理事务年初预算3.09万元,决算3.09万元,全部为行政运行,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是支出执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出294.3万元,其中:人员经费190万元,占基本支出的64.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费104.3万元,占基本支出的35.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平 的主要原因是没有支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有开支。

    

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级二级机构更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出104.2万元,比年初预算数相符,执行到位。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.1万元,用于召开统战会议,人数50人,内容为统战工作;开支培训费0.85万元,用于开展统战业务培训,人数60人,内容为统战相关业务培训没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无。

组织对0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元,执行数为0 万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无

暂无项目绩效自评综述。

3)部门评价项目绩效评价结果。

暂无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


(一)收入科目

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目 

   基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

   工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

   对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)“三公”经费科目

   1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

  

第五部分 

             附件


中共蒸湘区委统一战线工作部2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告