中共蒸湘区委统一战线工作部2021年部门预算公开说明

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2021-04-10                   


中共蒸湘区委统一战线工作部2021年部门预算公开说明


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  第一部分:部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算收支情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)部门预算政府采购情况

  (四)国有资产占有使用情况

  (五)绩效目标设置情况

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格(附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)

七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)

八、专户预算支出表

  九、三公经费预算表

 十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)

十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

 

 

一、部门基本概况 

  1、职能职责 

   1)负责组织贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2)负责联系各民主党派、无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议

3)负责党外代表人士人大、统战部安排的有关工作;协同有关部门做好统战部各专门委员会和统战部机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;按干部管理权限协同有关部门做好区人大、政府、统战部领导成员中党外人士的考察工作,并提出意见;协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议;负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4)负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责市级宗教团体秘书长以上候选人的审定工作。

5)负责开展港澳台海外统一统战工作;负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员。

6)调查研究我非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

7)承办委交办的其他事项。

2、机构设置 

我部内部共设有5室,分别为办公室、干部、民主党派工作股、民族宗教侨务股非公经济与新的社会阶层人士股


  二、部门预算单位构成 

  纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、无


  三、部门收支总体情况 

  2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 

  (一)收入预算:2021年年初预算数(  219.81 )万元,其中,一般公共预算拨款( 219.81  )万元。收入较去年增加 67.09 万元,主要是人员经费增加 56.69 万元(因人员工资、相关保险增加),公用经费增加0.4 万元,专项经费增加10万元。

  (二)支出预算:2021年年初预算数(219.81)万元,其中,一般公共服务支出(219.81 )万元。支出较去年增加 67.09  万元,主要是人员经费增加56.69 万元(因人员工资、相关保险增加),公用经费增加 0.4 万元,专项经费增加 10 万元。


  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2021年一般公共预算拨款收入(219.81)万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为(170.81)万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为(49)万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。


  五、其他重要事项的情况说明 

      1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(27.4)万元较去年增加(2)万元,主要是增加了房屋维护费5万元.

 2、“三公”经费预算 

   2021“三公”经费预算数为(0)万元,其中,公务接待费(0)万元,公务用车购置及运行费(0)万元(其中公务用车运行费(0)万元),因公出国(境)费(0)万元。2020年部门预算三公经费安排持平。

  3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额(1.8 )万元,其中政府采购货物预算(1.8 )万元、政府采购服务预算(0)万元。

  4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

  2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为(219.81)万元。实行绩效目标管理的项目有 1个,涉及财政拨款预算49万元。 


  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



附件:

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)

7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)

12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

 

附件下载:

区委统战部2021年部门预算公开套表