中共蒸湘区委党史研究室(蒸湘区地方志编纂室)2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

中共蒸湘区委党史研究室(蒸湘区地方志编纂室)2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、党史研究室主要职责:1.深化党史研究,准确记载和反映党的历史;2.组织党史学习教育,提高广大党员、干部素质和能力;3.扩大党史宣传,普及党史知识;4.做好党史纪念活动,深化党史事件和人物研究;5.抓紧党史资料征编,妥善保存党的历史财富;6.加强党史遗址保护,做好纪念场馆建设。

2、地方志编纂室主要职责:1.组织、指导、督促和检查地方志工作;2.拟定地方志工作规划和编纂方案;3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴;4.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;5.组织开发利用地方志资源。

二、机构设置情况

中共蒸湘区委党史研究室(蒸湘区地方志编纂室)设股室:综合股、党史股、区志股,无二级机构。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为中共蒸湘区委党史研究室(蒸湘区地方志编纂室)本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算122.43万元,比上年预算增加37.68万元,增长44.46%增长的原因为人员增加,人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入122.43万元。

2、支出预算

2024年支出预算122.43万元,比上年预算增加37.68万元,增长44.46%增长的原因为人员增加,人员工资普调支出增加。其中:一般公共服务支出122.43万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算122.43万元,比上年预算增加37.68万元,增长44.46%。其中:基本支出116.43万元,占95.1%项目支出6万元,占4.9%具体安排情况如下:

1、基本支出

2024年年初预算数为116.43万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出110.03万元,商品和服务支出6.4万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为6万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:一般行政管理事务支出6万元,主要用于办公日常业务、党史区志编撰等方面。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费6万元(包含按项目管理的商品和服务支出),较2023年持平。

2三公经费预算

2024三公经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。较2023年持平。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排6.4万元,主要包括:办公费2.8万元、差旅0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、邮电0.2万元、印刷2万元、其他商品和服务支出1万元

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末,本部门共有车辆0辆;单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出122.43万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出6万元,其中一般行政管理事务支出6万元,主要用于办公日常业务、党史区志编撰等方面开支,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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