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蒸湘区产业发展事务中心 2026年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn 发布时间:2026-04-07

目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2026部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

蒸湘区产业发展事务中心

2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关产业发展和创新创业的法律法规和方针政策,执行上级党委、政府的决策、决议和规定。

2、牵头编制钢管深加工产业园区、呆鹰岭工业聚集区、高新技术包装产业园和区委、区政府决定的其他发展区域内的产业发展总体规划和开发建设规划,牵头研拟产业发展区域内准入负面清单、指导目录、准入标准和管理办法,经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

3、承担产业发展区域内的产业经济发展、招商引资和建设管理的事务性工作。

4、配合产业发展区域内集体土地征收征用事务性工作。

5、负责做好产业发展区域内的对外宣传、企业指导、协调和各项服务工作协助、督促产业发展区域内企业的各项统计数据的收集、上报。

6协调产业发展区域内基础设施建设和维护事务性工作;配合区域内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施;协调配合区域内上述设施

7、开展对产业发展区域内企业安全生产和节能环保的指导、服务,协调、协助相关执法部门实施行政执法,督促企业有序健康运转。

8、协调落实产业发展区域内优化营商环境和企业赋码保护,加强对中小微企业的服务。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。 

二、机构设置情况

蒸湘区产业发展事务中心单位内设机构包括:办公室、综合业务股、安全环保股、创业招商服务股。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区产业发展事务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2026年收入预算151.84万元,比上年预算增加22.49万元,增长17.39%,增长的原因为人员增加,人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入151.84万元。

2、支出预算

2026年支出预算151.84万元,比上年预算增加22.49万元,增长17.39%,增长的原因为人员增加,人员工资普调支出增加。其中:城乡社区支出151.84万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出151.84万元,比上年预算增加22.49万元,增长17.39%。其中:城乡社区支出151.84万元,占100具体安排情况如下:

1、基本支出

2026年年初预算数为151.84万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2026年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。

五、政府性基金预算

2026年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2026年预算单位安排的机关运行经费18.5万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算减少1.5万元。主要是积极响应过紧日子要求

2三公经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平,主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。

3、一般性支出情况

2026年单位一般性支出预算安排12.5万元,主要包括:其他商品和服务支出12.5万元

4、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2025年末,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出151.84万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出151.84万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

510001__蒸湘区产业发展事务中心部门预算公开表



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