2022年度蒸湘区产业发展事务中心部门决算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2023-07-17                   





2022年度

蒸湘区产业发展事务中心部门决算












目录

第一部分 蒸湘区产业发展事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释






第一部分


蒸湘区产业发展事务中心概况






部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关产业发展和创新创业的法律法规和方针政策,执行上级党委、政府的决策、决议和规定。

(二)牵头编制钢管深加工产业园区、呆鹰岭工业聚集区、高新技术包装产业园和区委、区政府决定的其他发展区域内的产业发展总体规划和开发建设规划,牵头研拟产业发展区域内准入负面清单、指导目录、准入标准和管理办法,经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

(三)承担产业发展区域内的产业经济发展、招商引资和建设管理的事务性工作。

(四)配合产业发展区域内集体土地征收征用事务性工作。

(五)负责做好产业发展区域内的对外宣传、企业指导、协调和各项服务工作协助、督促产业发展区域内企业的各项统计数据的收集、上报。

(六)牵头组织产业发展区域内基础设施建设和维护事务性工作;牵头组织区域内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施指导协调区域内上述设施、项目的建设实施。

(七)开展对产业发展区域内企业安全生产和节能环保的指导、服务,协调、协助相关执法部门实施行政执法,督促企业有序健康运转。

(八)协调落实产业发展区域内优化营商环境和企业赋码保护,加快中小微企业、孵化基地、双创基地建设,加强对中小微企业的服务。

(九)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。蒸湘区产业发展事务中心内设机构包括:办公室、综合业务股、安全环保股、创业招商服务股。

(二)决算单位构成。蒸湘区产业发展事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:蒸湘区产业发展事务中心本级以及无。


第二部分

部门决算表

相关决算公开表见附件









第三部分


2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计336.35万元。与上年相比,减少41.49万元,减少10.89%,主要是因为人员经费支出减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计168.17万元,其中:财政拨款收入165.55万元,占98.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.62万元,占1.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计168.17万元,其中:基本支出168.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计331.11万元,与上年相比,增加8.03万元,增长2.48%,主要是因为本年收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出165.55万元,占本年支出合计的98.44%,与上年相比,财政拨款支出增加4.01万元,增长2.48%,主要是因为人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出165.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出126.36万元,占76.32%;教育(类)支出0元,占0%;

科学技术支出19.66万元,占比11.87%;卫生健康支出0.14万元,占比0.08%;农林水支出19.4万元,占比11.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为126.90万元,支出决算数为158.83万元,完成年初预算的130.46%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为110.90万元,支出决算为75.17万元,完成年初预算的67.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:支出人员经费减少。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:完成年初预算。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出办公经费。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出办公经费。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:……

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出宣传费用。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年发生科技服务支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年发生防疫开支。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年发生农林水支出。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出165.55万元,其中:

人员经费142.85万元,占基本支出的86.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

公用经费22.70万元,占基本支出的13.71%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

0万元,主要用于无支出

   

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0

万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。


九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.41万元,比或者上年决算数增加6.59万元增长39.17%。主要原因是本年支出办公经费增加

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,没有用于召开会议,人数0人,内容为无支出;开支培训费0万元,培训,人数0人,内容为无支出;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

蒸湘区产业发展中心2022年的支出保证了人员的正常经费,保障了机关的正常运行。区产业发展事务中心在区委、区政府的正确领导下,全面贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以推动高质量发展为主题,建设现代化钢管及深加工产业园区,努力优化环境,扎实开展工作,较好地推动了园区持续健康发展。




(二)存在的问题及原因分析

无。



第四部分

名词解释


一、商贸事务::反映商贸事务方面的支出。

二、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

三、科技条件与服务:反映各级政府科学技术与服务方面的支出。

四、重大公共卫生服务:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

六、机关运行经费:反映本单位公用经费支出,具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。


蒸湘区产业发展事务中心.XLS