蒸湘区产业发展事务中心2022年部门预算公开说明

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2022-04-06                   


2022年蒸湘区产业发展事务中心部门预算 

  

  

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  

  

 

第一部分 部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市有关产业发展和创新创业的法律法规和方针政策,执行上级党委、政府的决策、决议和规定。 

2、牵头编制钢管深加工产业园区、呆鹰岭工业聚集区、高新技术包装产业园和区委、区政府决定的其他发展区域内的产业发展总体规划和开发建设规划,牵头研拟产业发展区域内准入负面清单、指导目录、准入标准和管理办法,经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。 

3、承担产业发展区域内的产业经济发展、招商引资和建设管理的事务性工作。 

4、配合产业发展区域内集体土地征收征用事务性工作。 

5、负责做好产业发展区域内的对外宣传、企业指导、协调和各项服务工作协助、督促产业发展区域内企业的各项统计数据的收集、上报。 

6、牵头组织产业发展区域内基础设施建设和维护事务性工作;牵头组织区域内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施指导协调区域内上述设施、项目的建设实施。 

7、开展对产业发展区域内企业安全生产和节能环保的指导、服务,协调、协助相关执法部门实施行政执法,督促企业有序健康运转。 

8、协调落实产业发展区域内优化营商环境和企业赋码保护,加快中小微企业、孵化基地、双创基地建设,加强对中小微企业的服务。 

9、承办区委、区政府交办的其它事项。 

(二)机构设置 

1.蒸湘区产业发展事务中心全额拨款事业编制25名。设主任1名,副主任3名。 2.蒸湘区产业发展事务中心单位内设机构包括:办公室、综合业务股、安全环保股、创业招商服务股。 3.蒸湘区产业发展事务中心无下设二级机构。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区产业发展事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有蒸湘区产业发展事务中心部门本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算126.9万元,其中:一般公共预算拨款收入126.9万元。收入较去年增加28.27万元,主要是人员增加。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算126.9万元,其中,一般公共服务支出126.9万元。支出较去年增加28.27万元,主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算126.9万元,其中:行政运行支出110.9万元,占87.39%;一般行政管理事务支出16万元,占12.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数110.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出16万元,主要用于园区发展建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费8.8万元,比上年预算增加4.4万元,比上年预算上升100%,主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,我单位本年无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,我单位本年度无活动举办。

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额4.82万元,其中,货物类采购预算4.82万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为126.9万元,其中,基本支出110.9万元,项目支出16万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

蒸湘区产业发展事务中心2022年预算公开表