目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,落实科学发展观,坚持以人为本,制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并组织实施。
2、以经济建设为中心,加强村社区基层基础系列化建设,强化机关干部作风,增强“双向”服务意识,提高办事效率,促进村社区经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设,做好党的工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理,充分发挥基层党组织在“四化”,建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。
6、强化社会治安综合治理,以法治镇乡,建设文明小区,驱邪乡恶,打击犯罪,稳定社会秩序,保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则,抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设,全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划,并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发,汇集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织服务,管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规,对本行政区域内各行业各企业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间,政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
衡阳市蒸湘区呆鹰岭人民政府设“四办五中心一大队”,分别为:四办:党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室;五中心:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态环境事务中心、便民服务中心、退役军人服务站;一大队:综合行政执法大队。
我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区呆鹰岭人民政府本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算1996.85万元,比上年预算增加27.68万元,增长1.41%,增长的原因为人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入1996.85万元。
2、支出预算
2026年支出预算1996.85万元,比上年预算增加27.68万元,增长1.41%,增长的原因为人员工资普调支出增加。其中:社会保障和就业支出18.02万元,城乡社区支出1921.83万元,农林水支出57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1996.85万元,比上年预算增加27.68万元,增长1.41%。其中:社会保障和就业支出18.02万元,占0.91%、城乡社区支出1921.83万元,占96.24%、农林水支出57万元,占2.85%。具体安排情况如下:
1、基本支出
2026年年初预算数为1867.83万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出
2026年年初预算数为129.02万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:退役士兵安置18.02万元,主要用于安置退役士兵;城乡社区规划与管理54万元,主要用于社区运转;其他农村综合改革支出57万元,主要用于村级运转。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费136.5万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算减少3万元。主要是积极响应过紧日子要求。
2、“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平,主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排136.5万元,主要包括:办公费8万元、印刷费6万元、水费1.5万元、电费18万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费2.5万元、会议费1.5万元、专用燃料费2万元、劳务费10万元、工会经费35万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出36.5万元。
4、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算总额136.5万元,其中,货物类采购预算136.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出1996.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中,基本支出1867.83万元,项目支出129.02万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。