蒸湘区科技和工业信息化局2020年部门预算公开说明

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2020-06-10                   

蒸湘区科技和工业信息化局2020年部门预算公开说明

   目   录

  第一部分:部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算收支情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)部门预算政府采购情况

  (四)国有资产占有使用情况

  (五)绩效目标设置情况

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格(附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

  七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、三公经费预算表

一、部门基本概况 

  1、职能职责 

1.拟订全区创新驱动发展、科技发展规划和措施并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头对接国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门优化配置科技资源,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.协调基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设,监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责本区引进国外智力工作,拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

13.协助做好国家、省科技奖相关工作,监管社会力量设立科学技术奖相关工作。

14.衔接国家自然科学基金有关工作。

15.科技职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,对接国家科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国(境)培训项目和其他培训项目不再进行审批审核,由各部门结合本行业本领城实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

16.推进全区新型工业化发展,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合生产体系建设。

17.制定并组织实施工业的行业规划、计划,落实国家产业政策,优化产业布局、结构,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

18.监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

19.负责提出工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见。

20.衔接高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、措施和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

21.组织协调装备制造业振兴,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施,依托国家、省市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

22.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

23.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

24.负责中小企业的综合协调、指导和服务工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施,协调解决有关重大问题。

25.负责对工业行业和产业的工程建设项目招投标过程(包括招标、投标、开标、评标、中标)中泄露保密资料、泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标等违法活动的监督执法。

26.衔接煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;联系民用爆炸物品行业管理、铁路专用线工作;促进企业内部物流社会化。

27.负责区内电力设施保护和供用电秩序维护、新型墙体材料、预拌砂浆和散装水泥推广应用的监督管理工作。

28.推进信息化和工业化融合,发展信息产业,对接协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设,对全区计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障,衔接通信管理有关工作,联系通信行业技术创新和技术进步。

29.按照党和国家有关“一岗双责”的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

30.对口衔接国家、省、市科学技术行政主管部门、工业和信息化行政主管部门、市委军民融合发展委员会办公室的职责业务。

  2、机构设置 

   区科技和工业信息化局下设办公室、科技股、工业和信息化股、财务股。

  二、部门预算单位构成 

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、无

  三、部门收支总体情况 

  2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 

  (一)收入预算:2020年年初预算数(95.33)万元,其中,一般公共预算拨款(95.33)万元。本单位于2019年年中因机构改革成立,故无上年预算对比数据。  (二)支出预算:2020年年初预算数(95.33)万元,其中,一般公共服务支出(95.33)万元。本单位于2019年年中因机构改革成立,故无上年预算对比数据。  

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2020年一般公共预算拨款收入(95.33)万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为(65.33)万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为(30)万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

  五、其他重要事项的情况说明 

 1、机关运行经费 

2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款( 2)万元。

 2、“三公”经费预算 

   2020年“三公”经费预算数为( 0 )万元,其中,公务接待费( 0 )万元,公务用车购置及运行费( 0 )万元(其中公务用车运行费( 0 )万元),因公出国(境)费( 0 )万元。与2019年部门预算三公经费安排持平。

  3、政府采购情况 

2020年本单位政府采购预算总额(6.69 )万元,其中政府采购货物预算(1.89 )万元、政府采购服务预算(4.8 )万元。

  4、国有资产占有情况 

截至2019年12月31日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

  2020年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为(30)万元。实行绩效目标管理的项目有4个,涉及财政拨款预算30万元。

 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

2020年部门预算公开套表 (蒸湘区科技和工业信息化局)_495492020年部门预算公开套表 (蒸湘区科技和工业信息化局)