全年收入预算为480.26万元,其中经费拨款480.26万元。
全年支出预算合计480.26万元,其中基本支出443.26万元(工资福利支出303.71万元、商品和服务支出20万元、对个人和家庭补助支出119.55万元),项目支出37万元。
全年预算收支平衡
2016年收支预算表 | |||
预算单位:区财政局 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年预算数 |
一、一般预算拨款 | 480.26 | 一、基本支出 | 443.26 |
经费拨款 | 480.26 | 工资福利支出 | 303.71 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 20.00 | |
转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 119.55 | |
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 37.00 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 37.00 | |
四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 赠与 | ||
六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他资本性支出 | ||
基本建设支出 | |||
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计 | 480.26 | 本年支出合计 | 480.26 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
九、上年结余 | 七、年末结余 | ||
收入合计 | 480.26 | 支出合计 | 480.26 |
经费拨款支出预算表
预算单位:区财政局 单位:万元
功能科目
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单位名称
(功能科目)
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭补助
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合计
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专项商品和服务支出
|
对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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其他资本性支出
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基本建设支出
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其他
支出
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*
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*
|
*
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**
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1
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2
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3
|
4
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5
|
6
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7
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8
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9
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10
|
11
|
12
|
13
|
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合计
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480.26
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443.26
|
303.71
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20.00
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119.55
|
37
|
37
|
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区财政局
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480.26
|
443.26
|
303.71
|
20.00
|
119.55
|
37
|
37
|
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201
|
06
|
01
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行政运行
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443.26
|
443.26
|
303.71
|
20.00
|
119.55
|
0
|
0
|
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|
06
|
02
|
一般行政管理事务
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14
|
0
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14
|
14
|
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06
|
07
|
信息化建设
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3
|
0
|
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|
3
|
3
|
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06
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08
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财政委托业务支出
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20
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20
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20
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