区教体局机关全年收入预算为348.91万元,其中经费拨款348.91万元。
全年支出预算合计348.91万元,其中基本支出297.91.91万元(工资福利支出137.58万元、商品和服务支出14.8万元、对个人和家庭补助支出145.53万元)、项目支出51万元。
各学校全年收入预算为11532.29万元,其中经费拨款10722.29万元,纳入预算管理的非税收入拨款810万元。
全年支出预算合计11532.29万元,其中基本支出10722.29万元(工资福利支出6996.06万元、商品和服务支出979万元、对个人和家庭补助支出3557.23万元)。
全年预算收支平衡
经费拨款支出预算表 预算单位:区教文体局(含学校) 单位:万元 功能科目 单位名称 (功能科目) 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠予 债务利息支出 其他资本性支出 基本建设支出 其他 支出 * * * ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 11881.20 11830.20 6496.63 1630.80 3702.77 51 51 区教体局 11881.20 11830.20 6496.63 1630.80 3702.77 51 51 205 01 01 行政运行 297.91 297.91 137.58 14.80 145.53 0 01 02 一般行政管理事务 39.00 0.00 39 39 02 02 小学教育 7684.51 7684.51 4820.82 89.00 2774.70 0 02 03 初中教育 2400.78 2400.78 1538.24 80.00 782.54 0 02 99 其他普通教育 2 0 2 2 09 99 其他教育费附加安排的支出 637 637 637 0 99 99 其他教育支出 810 810 810 0 207 01 02 一般行政管理事务 5 0 5 5 03 02 一般行政管理事务 5 0 5 5 2016年收支预算表 预算单位:区教体局(含学校) 收 入 支 出 项 目 本年预算数 项 目 本年预算数 一、一般预算拨款 11881.20 一、基本支出 11830.20 经费拨款 11071.20 工资福利支出 6496.63 纳入预算管理的非税收入拨款 810.00 商品和服务支出 1630.80 转移支付拨款 对个人和家庭补助 3702.77 二、基金预算拨款 二、项目支出 51.00 三、财政专户管理的非税收入拨款 专项商品和服务支出 51.00 四、经营收入 对企事业单位的补贴 五、上级补助收入 赠予 六、附属单位缴款 债务利息支出 七、其他收入 其他资本性支出 基本建设支出 其他支出 三、经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 本年收入合计 11881.20 本年支出合计 11881.20 八、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 九、上年结余 七、年末结余 收入合计 11881.20 支出合计 11881.20