全年收入预算为364.83万元,其中经费拨款364.83万元。
全年支出预算合计364.83万元,其中基本支出264.83万元(工资福利支出181.33万元、商品和服务支出8.1万元、对个人和家庭补助支出75.4万元),项目支出100万元。
全年预算收支平衡
2016年收支预算表 | |||
预算单位:区园林绿化所 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年预算数 |
一、一般预算拨款 | 364.83 | 一、基本支出 | 264.83 |
经费拨款 | 364.83 | 工资福利支出 | 181.33 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 8.10 | |
转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 75.40 | |
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 100.00 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 100.00 | |
四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 赠与 | ||
六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他资本性支出 | ||
基本建设支出 | |||
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计 | 364.83 | 本年支出合计 | 364.83 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
九、上年结余 | 七、年末结余 | ||
收入合计 | 364.83 | 支出合计 | 364.83 |
经费拨款支出预算表
预算单位:区园林绿化所 单位:万元
功能科目 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 基本建设支出 | 其他 支出 | ||
* | * | * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 364.83 | 264.83 | 181.33 | 8.10 | 75.40 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 区园林绿化所 | 364.83 | 264.83 | 181.33 | 8.10 | 75.40 | 100 | 100 | | | | | | |
212 | 05 | 01 | 城乡环境卫生 | 364.83 | 264.83 | 181.33 | 8.10 | 75.40 | 100 | 100 | | | | | | |