全年收入预算为66.98万元,其中经费拨款66.98万元。
全年支出预算合计66.98万元,其中基本支出58.98万元(工资福利支出40.7万元、商品和服务支出1.5万元、对个人和家庭补助支出16.78万元),项目支出8万元。
全年预算收支平衡
2016年收支预算表 | |||
预算单位:区编办 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年预算数 |
一、一般预算拨款 | 66.98 | 一、基本支出 | 58.98 |
经费拨款 | 66.98 | 工资福利支出 | 40.70 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 1.50 | |
转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 16.78 | |
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 8.00 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 8.00 | |
四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 赠与 | ||
六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他资本性支出 | ||
基本建设支出 | |||
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计 | 66.98 | 本年支出合计 | 66.98 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
九、上年结余 | 七、年末结余 | ||
收入合计 | 66.98 | 支出合计 | 66.98 |
经费拨款支出预算表
预算单位:区编办 单位:万元
功能科目
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单位名称
(功能科目)
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭补助
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合计
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专项商品和服务支出
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对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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其他资本性支出
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基本建设支出
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其他
支出
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*
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*
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*
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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66.98
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58.98
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40.70
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1.50
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16.78
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8
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8
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区编办
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66.98
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58.98
|
40.70
|
1.50
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16.78
|
8
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8
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201
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10
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01
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行政运行
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58.98
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58.98
|
40.70
|
1.50
|
16.78
|
0
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10
|
02
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一般行政管理事务
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8
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0
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8
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8
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