蒸湘区红十字会局2019年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)部门预算政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格(附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)
八、政府性基金预算支出情况表
九、三公经费预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规;
(二)开展救援、救灾的相关工作,在战争、武装冲突和自然灾害以及其他突发事件中开展救援救护和救助,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;
(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
(四)推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
(五)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作;
(六)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作;
(七)完成区委区政府交办的其他工作;
2、机构设置
区红十字会下设办公室、赈灾救护部、人体器官捐献办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、无
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数(35.78)万元,其中,一般公共预算拨款(35.78)万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数(35.78)万元,其中,一般公共服务支出(35.78)万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(35.78)万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为(29.78)万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为(6)万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(1)万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为(0)万元,其中,公务接待费(0)万元,公务用车购置及运行费(0)万元(其中公务用车运行费(0)万元),因公出国(境)费(0)万元。与2018年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额(0)万元,其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。
4、国有资产占有情况
截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆。
5、重点项目预算绩效目标说明:
本单位纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为(35.78)万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。