一、部门基本概况
1、职能职责
1. 贯彻执行国家和省市移民工作方针、政策,研究拟订全区移民工作措施和实施办法,经批准后组织实施。
2.探索开发性移民新机制,总结推广典型经验,抓好开发性移民工作。
3.按照管理权限参与编制移民工作发展规划,组织编制、实施年度项目计划,按规定做好工程项目管理工作。
4.拟订移民资金管理办法;依法依规管理移民资金和资产;会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查;负责移民开发有关的统计工作。
5.协调处理迁入移民有关工作,指导其生活安置、生产和开发工作;负责移民扶助金的拨付与管理,负责移民工作政策法规的宣传、实施工作;负责移民实用技术和职业技能的培训工作。
6.负责移民信访接待,协调、指导各乡镇街道做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7.负责区直有关部门和各乡镇街道有关移民工作协调,会同区直有关部门做好移民对口帮扶工作和移民计生综治工作。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
区移民局下设办公室、后期扶持与财务股。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、无
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数(63.45)万元,其中,一般公共预算拨款(63.45)万元。收入较去年减少5.58万元,主要是人员经费减少5.58 万元(因人员工资、相关保险减少)。
(二)支出预算:2019年年初预算数(63.45)万元,其中,农林水事务支出(63.45)万元。 支出较去年减少5.58万元,主要是人员经费减少5.58万元(因人员工资、相关保险减少)。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(63.45)万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为(55.45)万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为(8)万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(2.5)万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为(0)万元,其中,公务接待费(0)万元,公务用车购置及运行费(0)万元(其中公务用车运行费(0)万元),因公出国(境)费(0)万元。与2018年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额(0)万元,其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。
4、国有资产占有情况
截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆。
5、重点项目预算绩效目标说明:本单位纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为(8)万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。