蒸湘区雨母山镇人民政府2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区雨母山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,落实科学发展观,坚持以人为本,制订本的工作目标、发展规划和实施办法,并组织实施。

2、以经济建设为中心,加强农村基层基础系列化建设,强化机关干部作风,增强双向服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设,做好党的工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理,充分发挥基层党组织在四化,建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

6、强化社会治安综合治理,以法治乡,建设文明小区,驱邪乡恶,打击犯罪,稳定社会秩序,保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则,抓好全物质文明、精神文明和政治文明建设,全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、组织资源、技术、人才开发,汇集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织服务,管理和推广科学技术成果。

10、按照国家的法律和法规,对本行政区域内各行业各企业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间,政府同企业之间的关系。

12、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒸湘区雨母山镇人民政府设六办三中心一大队,分别为:党政办,党建办,经济社会发展办,社会事务办,自然资源和生态环境办,社会治安和应急管理办,社会事务综合服务中心,农业综合服务中心,政务服务中心,综合行政执法大队。

我单位无下级预算单位,纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区雨母山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算1296.84万元,比上年预算增加38.39万元,增长3.05%,增长的原因为人员增加,人员工资普调增加。其中:一般公共预算拨款收入1296.84万元。

2、支出预算

2024年支出预算1296.84万元,比上年预算增加38.39万元,增长3.05%,增长的原因为人员增加,人员工资普调支出增加。其中:社会保障和就业支出261万元,城乡社区支出1035.84

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1296.84万元,比上年预算增加38.39万元,增长3.05%。其中:社会保障和就业支出261万元,20.13%城乡社区支出1035.84,占79.87%具体安排情况如下:

1、基本支出

2024年年初预算数为985.84万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出884.82万元,商品和服务支出46.4万元,对个人和家庭的补助支出54.62万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为311万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:村级运转经费243万;社区运转经费18万;人大站所5万;政协工作室与界别组2万;人武站所4万及各村社区人武经费2000元;经济普查2万元;妇联团委工会经费各2万元

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费46.4万元,比上年预算增加3.2万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2三公经费预算

2024三公经费预算0万元,较上年决算减少1.97万元,减少的原因为财政经费政策收紧,严格控制三公经费支出。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排46.4万元,主要包括:印刷费0.5万元,其它商品和服务支出3.7万元,其他交通费用1.5万元,工会经费4万元,委托业务费1.68万元,劳务费6万元,专用燃料费2万元,专用材料费1万元,培训费1.68万元,差旅费3万元,办公费12万元,手续费0.2万元,水费3万元,电费3万元,邮电费0.02万元,物业管理费3万元,取暖费0.12万元

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末,本部门共有车辆3辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出1296.84万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出311万元,其中村级运转经费243万;社区运转经费18万;基层运转经费50

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:雨母山镇部门预算公开表