衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府2022年部门预算公开说明

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2022-04-06                   


2022年衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府部门预算 

  

  

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  

 

第一部分 部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4、保护各种经济组织的合法权益。 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

7、办理上级人民政府交办的其他事项。 

(二)机构设置 

机构设置。单位人员构成。衡阳市蒸湘区雨母山正人民政府实有人数150,其中在职全额人员46人,退休人员29人,其他人员75人。单位内设机构。衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府单位内设机构包括:衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府本级及城建规划建设所、卫计办、水利管理站/劳动社会保障站、农工业科技服务中心、各村(社区)。二级机构设置情况。衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府单位二级机构包括:城建规划建设所、卫计办、水利管理站/劳动社会保障站、农工业科技服务中心、各村(社区)。

二、部门预算单位构成 

衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府部门本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算891.84万元,其中:一般公共预算拨款收入891.84万元。收入较去年减少193.46万元,主要是2022年绩效奖金没有纳入编制预算。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算891.84万元,其中,一般公共服务支出891.84万元。支出较去年减少193.46万元,主要是2022年绩效奖金没有纳入编制预算。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算891.84万元,其中:行政运行支出751.84万元,占84.3%;一般行政管理事务支出140万元,占15.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数751.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数140万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出140万元,主要用于应急处突专项以及基层运转等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费278.6万元,比上年预算增加11.66万元,比上年预算上升4.37%,主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,我单位无相关活动计划。

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额25.7万元,其中,货物类采购预算25.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为891.84万元,其中,基本支出751.84万元,项目支出140万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府2022年预算公开表