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联合街道2016年度部门决算批复表格

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2017-09-04                   
收入支出决算总表





批复01表
单位:



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
3栏次
6
一、财政拨款收入11,019.56 一、一般公共服务支出37477.82 
  其中:政府性基金预算财政拨款213.00 二、外交支出38
二、上级补助收入3
三、国防支出39
三、事业收入4
四、公共安全支出40
四、经营收入5
五、教育支出41
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出42
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出43

8
八、社会保障和就业支出44189.28 

9
九、医疗卫生与计划生育支出4528.84 

10
十、节能环保支出46

11
十一、城乡社区支出47260.02 

12
十二、农林水支出4836.00 

13
十三、交通运输支出49

14
十四、资源勘探信息等支出5010.00 

15
十五、商业服务业等支出51

16
十六、金融支出52

17
十七、援助其他地区支出53

18
十八、国土海洋气象等支出54

19
十九、住房保障支出55

20
二十、粮油物资储备支出56

21
二十一、其他支出5717.60 

22
二十二、债务还本支出58

23
二十三、债务付息支出59
本年收入合计241,019.56 本年支出合计601,019.56 
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配61
    年初结转和结余26
      交纳所得税62
      基本支出结转27
      提取职工福利基金63
      项目支出结转和结余28
      转入事业基金64
      经营结余29
      其他65

30
    年末结转和结余66

31
      基本支出结转67

32
      项目支出结转和结余68

33
      经营结余69

34

70

35

71
总计361,019.56 总计721,019.56 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,依据财决01表批复。






收入决算表













批复02表
单位:联合街道办事处




2016年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1019.56 1019.56 




201一般公共服务支出477.82 477.82 




20103政府办公厅(室)及相关机构事务386.05 386.05 




2010301  行政运行343.00 343.00 




2010302  一般行政管理事务25.47 25.47 




2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出17.62 17.62 




20106财政事务7.68 7.68 




2010601  行政运行7.68 7.68 




20113商贸事务3.02 3.02 




2011308  招商引资3.02 3.02 




20131党委办公厅(室)及相关机构事务4.00 4.00 




2013102  一般行政管理事务1.00 1.00 




2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.00 3.00 




20199其他一般公共服务支出77.06 77.06 




2019999  其他一般公共服务支出77.06 77.06 




208社会保障和就业支出189.28 189.28 




20802民政管理事务142.58 142.58 




2080208  基层政权和社区建设139.58 139.58 




2080299  其他民政管理事务支出3.00 3.00 




20807就业补助23.50 23.50 




2080799  其他就业补助支出23.50 23.50 




20808抚恤6.00 6.00 




2080899  其他优抚支出6.00 6.00 




20819最低生活保障0.60 0.60 




2081901  城市最低生活保障金支出0.60 0.60 




20820临时救助4.00 4.00 




2082001  临时救助支出4.00 4.00 




20899其他社会保障和就业支出12.60 12.60 




2089901  其他社会保障和就业支出12.60 12.60 




210医疗卫生与计划生育支出28.84 28.84 




21007计划生育事务28.84 28.84 




2100716  计划生育机构21.28 21.28 




2100799  其他计划生育事务支出7.56 7.56 




212城乡社区支出260.02 260.02 




21201城乡社区管理事务6.02 6.02 




2120199  其他城乡社区管理事务支出6.02 6.02 




21202城乡社区规划与管理170.50 170.50 




2120201  城乡社区规划与管理170.50 170.50 




21203城乡社区公共设施83.50 83.50 




2120399  其他城乡社区公共设施支出83.50 83.50 




213农林水支出36.00 36.00 




21307农村综合改革36.00 36.00 




2130705  对村民委员会和村党支部的补助36.00 36.00 




215资源勘探信息等支出10.00 10.00 




21506安全生产监管10.00 10.00 




2150699  其他安全生产监管支出10.00 10.00 




229其他支出17.60 17.60 




22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13.00 13.00 




2296002  用于社会福利的彩票公益金支出13.00 13.00 




22999其他支出4.60 4.60 




2299901  其他支出4.60 4.60 





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决03表批复。





支出决算表












批复03表
单位:联合街道办事处



2016年度


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,019.56 1,019.56 



201一般公共服务支出477.82 477.82 



20103政府办公厅(室)及相关机构事务386.05 386.05 



2010301  行政运行343.00 343.00 



2010302  一般行政管理事务25.47 25.47 



2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出17.62 17.62 



20106财政事务7.68 7.68 



2010601  行政运行7.68 7.68 



20113商贸事务3.02 3.02 



2011308  招商引资3.02 3.02 



20131党委办公厅(室)及相关机构事务4.00 4.00 



2013102  一般行政管理事务1.00 1.00 



2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.00 3.00 



20199其他一般公共服务支出77.06 77.06 



2019999  其他一般公共服务支出77.06 77.06 



208社会保障和就业支出189.28 189.28 



20802民政管理事务142.58 142.58 



2080208  基层政权和社区建设139.58 139.58 



2080299  其他民政管理事务支出3.00 3.00 



20807就业补助23.50 23.50 



2080799  其他就业补助支出23.50 23.50 



20808抚恤6.00 6.00 



2080899  其他优抚支出6.00 6.00 



20819最低生活保障0.60 0.60 



2081901  城市最低生活保障金支出0.60 0.60 



20820临时救助4.00 4.00 



2082001  临时救助支出4.00 4.00 



20899其他社会保障和就业支出12.60 12.60 



2089901  其他社会保障和就业支出12.60 12.60 



210医疗卫生与计划生育支出28.84 28.84 



21007计划生育事务28.84 28.84 



2100716  计划生育机构21.28 21.28 



2100799  其他计划生育事务支出7.56 7.56 



212城乡社区支出260.02 260.02 



21201城乡社区管理事务6.02 6.02 



2120199  其他城乡社区管理事务支出6.02 6.02 



21202城乡社区规划与管理170.50 170.50 



2120201  城乡社区规划与管理170.50 170.50 



21203城乡社区公共设施83.50 83.50 



2120399  其他城乡社区公共设施支出83.50 83.50 



213农林水支出36.00 36.00 



21307农村综合改革36.00 36.00 



2130705  对村民委员会和村党支部的补助36.00 36.00 



215资源勘探信息等支出10.00 10.00 



21506安全生产监管10.00 10.00 



2150699  其他安全生产监管支出10.00 10.00 



229其他支出17.60 17.60 



22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13.00 13.00 



2296002  用于社会福利的彩票公益金支出13.00 13.00 



22999其他支出4.60 4.60 



2299901  其他支出4.60 4.60 



注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,依据财决04表批复。
财政拨款收入支出决算总表







批复04表
单位:

2016年度


金额单位:万元
          
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    
3    
101112
一、一般公共预算财政拨款11,006.56 一、一般公共服务支出31477.82 477.82 
二、政府性基金预算财政拨款213.00 二、外交支出32



3
三、国防支出33



4
四、公共安全支出34



5
五、教育支出35



6
六、科学技术支出36



7
七、文化体育与传媒支出37



8
八、社会保障和就业支出38189.28 189.28 

9
九、医疗卫生与计划生育支出3928.84 28.84 

10
十、节能环保支出40



11
十一、城乡社区支出41260.02 260.02 

12
十二、农林水支出4236.00 36.00 

13
十三、交通运输支出43



14
十四、资源勘探信息等支出4410.00 10.00 

15
十五、商业服务业等支出45



16
十六、金融支出46



17
十七、援助其他地区支出47



18
十八、国土海洋气象等支出48



19
十九、住房保障支出49



20
二十、粮油物资储备支出50



21
二十一、其他支出5117.60 4.60 13.00 

22
二十二、债务还本支出52



23
二十三、债务付息支出53


本年收入合计241,019.56 本年支出合计541,019.56 1,006.56 13.00 

25

55


年初财政拨款结转和结余26
年末财政拨款结转和结余56


一、一般公共预算财政拨款27
    基本支出结转57


二、政府性基金预算财政拨款28
    项目支出结转和结余58



29

59


总计301,019.56 总计601,019.56 1,006.56 13.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,依据财决01-1表批复。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表






批复05表
单位:联合街道办事处


2016年度
金额单位:万元
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次7811
合计1,006.56 1,006.56 
201一般公共服务支出477.82 477.82 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务386.05 386.05 
2010301  行政运行342.96 342.96 
2010302  一般行政管理事务25.47 25.47 
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出17.62 17.62 
20106财政事务7.68 7.68 
2010601  行政运行7.68 7.68 
20113商贸事务3.02 3.02 
2011308  招商引资3.02 3.02 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务4.00 4.00 
2013102  一般行政管理事务1.00 1.00 
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.00 3.00 
20199其他一般公共服务支出77.06 77.06 
2019999  其他一般公共服务支出77.06 77.06 
208社会保障和就业支出189.28 189.28 
20802民政管理事务142.58 142.58 
2080208  基层政权和社区建设139.58 139.58 
2080299  其他民政管理事务支出3.00 3.00 
20807就业补助23.50 23.50 
2080799  其他就业补助支出23.50 23.50 
20808抚恤6.00 6.00 
2080899  其他优抚支出6.00 6.00 
20819最低生活保障0.60 0.60 
2081901  城市最低生活保障金支出0.60 0.60 
20820临时救助4.00 4.00 
2082001  临时救助支出4.00 4.00 
20899其他社会保障和就业支出12.60 12.60 
2089901  其他社会保障和就业支出12.60 12.60 
210医疗卫生与计划生育支出28.84 28.84 
21007计划生育事务28.84 28.84 
2100716  计划生育机构21.28 21.28 
2100799  其他计划生育事务支出7.56 7.56 
212城乡社区支出260.02 260.02 
21201城乡社区管理事务6.02 6.02 
2120199  其他城乡社区管理事务支出6.02 6.02 
21202城乡社区规划与管理170.50 170.50 
2120201  城乡社区规划与管理170.50 170.50 
21203城乡社区公共设施83.50 83.50 
2120399  其他城乡社区公共设施支出83.50 83.50 
213农林水支出36.00 36.00 
21307农村综合改革36.00 36.00 
2130705  对村民委员会和村党支部的补助36.00 36.00 
215资源勘探信息等支出10.00 10.00 
21506安全生产监管10.00 10.00 
2150699  其他安全生产监管支出10.00 10.00 
229其他支出4.60 4.60 
22999其他支出4.60 4.60 
2299901  其他支出4.60 4.60 







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决07表进行批复。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





批复06表
单位:联合街道办事处



单位:万元
    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,006.56 684.25 322.31 
301工资福利支出534.56 534.56 
30101基本工资307.50 307.50 
30102津贴补贴72.22 72.22 
30104其他社会保障缴费

其他社会保障缴费

其他社会保障缴费

60.47 60.47 
30106伙食补助费14.62 14.62 
30107绩效工资40.88 40.88 
30108机关事业单位基本养老保险缴费18.26 18.26 
30109职业年金缴费7.30 7.30 
30199其他工资福利支出13.31 13.31 
302商品和服务支出322.15 
322.15 
30201办公费18.42 
18.42 
30202印刷费

23.73 
23.73 
30204手续费

0.28 
0.28 
30205水费

0.38 
0.38 
30206电费5.77 
5.77 
30207邮电费

2.23 
2.23 
30209物业管理费

52.25 
52.25 
30211差旅费

2.21 
2.21 
30213维修(护)费

15.31 
15.31 
30215会议费

6.25 
6.25 
30216培训费

3.73 
3.73 
30217公务接待费

5.04 
5.04 
30218专用材料费

100.00 
100.00 
30226劳务费

38.04 
38.04 
30229工会经费

10.00 
10.00 
30231公务用车运行维护费

13.56 
13.56 
30239其他交通费用

1.00 
1.00 
30299其他商品和服务支出

23.95 
23.95 
303对个人和家庭的补助149.69 149.69 
30302退休费63.89 63.89 
30305生活补助0.60 0.60 
30306救济费10.00 10.00 
30307医疗费42.59 42.59 
30311住房公积金29.61 29.61 
30399其他对个人和家庭的补助支出3.00 3.00 
310其他资本性支出0.16 
0.16 
31002办公设备购置0.16 
0.16 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化批复到经济分类款级科目,依据财决08-1表批复。
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

批复07表
单位:联合街道办事处金额单位:万元
  决算数
一、“三公”经费支出
(一)支出合计
  1.因公出国(境)费
  2.公务用车购置及运行维护费13.56 
    (1)公务用车购置费
    (2)公务用车运行维护费
  3.公务接待费5.04 
    (1)国内接待费5.04 
         其中:外事接待费
    (2)国(境)外接待费
(二)相关统计数
  1.因公出国(境)团组数(个)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)
  4.公务用车保有量(辆)3.00 
  5.国内公务接待批次(个)135.00 
     其中:外事接待批次(个)
  6.国内公务接待人次(人)1,681.00 
     其中:外事接待人次(人)
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  8.国(境)外公务接待人次(人)

:  1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。
     2注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     3
注明公务接待批次和人数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








批复08表
单位:联合街道办事处






单位:万元
    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计
13.00 13.00 


















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决09表批复。