2024年蒸湘区住房和城乡建设局决算公开套表

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2025-09-02                   
代码0062428950
单位名称蒸湘区住房和城乡建设局
单位负责人陈卿
财务负责人钟依言
填表人周元培
电话号码(区号)0734
电话号码8827426
分机号
单位地址湖南省衡阳市蒸湘区船山西路蒸湘区政府大楼
邮政编码421001
部门标识代码333|中华人民共和国住房和城乡建设部
国民经济行业分类S92|国家机构
新报因素0|连续上报
备用码
统一社会信用代码11430411006242895K
备用码一
备用码二
单位代码501
组织机构代码006242895
是否参照公务员法管理2|否
执行会计制度11|政府会计准则制度
预算级次5|县区级
报表小类0|单户表
单位类型1|行政单位
单位预算级次1|一级预算单位
单位经费保障方式1|全额
是否编制部门预算1|是
是否编制政府财务报告1|是
是否编制行政事业单位国有资产报告1|是
财政区划430408000|蒸湘区
参照公务员法管理事业单位执行财务规则
上年代码(19位)11430411006242895K0
上年代码(10位)0062428950
行政区划430408000|蒸湘区
父节点HNDZXC0067|湖南省衡阳市蒸湘区区本级(外经、经建、企业股)2024年度部门决算汇总
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入13,822.46一、一般公共服务支出314.47
二、政府性基金预算财政拨款收入20.77二、外交支出32
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出33
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出34
五、事业收入50.00五、教育支出35
六、经营收入60.00六、科学技术支出3611.20
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出3720.24
八、其他收入859.85八、社会保障和就业支出38

9
九、卫生健康支出39

10
十、节能环保支出40627.00

11
十一、城乡社区支出411,573.32

12
十二、农林水支出42147.84

13
十三、交通运输支出43

14
十四、资源勘探工业信息等支出44

15
十五、商业服务业等支出45

16
十六、金融支出46

17
十七、援助其他地区支出47

18
十八、自然资源海洋气象等支出4815.66

19
十九、住房保障支出491,423.52

20
二十、粮油物资储备支出50

21
二十一、国有资本经营预算支出51

22
二十二、灾害防治及应急管理支出52

23
二十三、其他支出5359.85

24
二十四、债务还本支出54

25
二十五、债务付息支出55

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出56
本年收入合计273,883.09本年支出合计573,883.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)28
结余分配580.00
年初结转和结余290.00年末结转和结余590.00
总计303,883.09总计603,883.09
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目代码科目名称
栏次1234567
合计3,883.093,823.230.000.000.000.0059.85
201一般公共服务支出4.474.470.000.000.000.000.00
20105统计信息事务3.003.000.000.000.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出3.003.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.750.750.000.000.000.000.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.750.750.000.000.000.000.00
20132组织事务0.720.720.000.000.000.000.00
2013202一般行政管理事务0.720.720.000.000.000.000.00
206科学技术支出11.2011.200.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务4.434.430.000.000.000.000.00
2060599其他科技条件与服务支出4.434.430.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出6.776.770.000.000.000.000.00
2069999其他科学技术支出6.776.770.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出20.2420.240.000.000.000.000.00
20701文化和旅游20.2420.240.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出20.2420.240.000.000.000.000.00
211节能环保支出627.00627.000.000.000.000.000.00
21103污染防治627.00627.000.000.000.000.000.00
2110302水体627.00627.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,573.321,573.320.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务915.51915.510.000.000.000.000.00
2120101行政运行445.18445.180.000.000.000.000.00
2120102一般行政管理事务27.1627.160.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出443.17443.170.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理242.69242.690.000.000.000.000.00
2120201城乡社区规划与管理242.69242.690.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施414.34414.340.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出414.34414.340.000.000.000.000.00
21298超长期特别国债安排的支出0.770.770.000.000.000.000.00
2129801城乡社区公共设施0.770.770.000.000.000.000.00
213农林水支出147.84147.840.000.000.000.000.00
21301农业农村141.84141.840.000.000.000.000.00
2130142乡村道路建设141.84141.840.000.000.000.000.00
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴6.006.000.000.000.000.000.00
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.006.000.000.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出15.6615.660.000.000.000.000.00
22001自然资源事务15.6615.660.000.000.000.000.00
2200199其他自然资源事务支出15.6615.660.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,423.521,423.520.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出1,423.521,423.520.000.000.000.000.00
2210103棚户区改造25.7425.740.000.000.000.000.00
2210105农村危房改造9.009.000.000.000.000.000.00
2210108老旧小区改造1,388.781,388.780.000.000.000.000.00
229其他支出59.850.000.00
0.000.0059.85
22999其他支出59.850.000.00
0.000.0059.85
2299999其他支出59.850.000.00
0.000.0059.85
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目代码科目名称
栏次123456
合计3,883.09543.273,339.81


201一般公共服务支出4.47
4.47


20105统计信息事务3.00
3.00


2010599其他统计信息事务支出3.00
3.00


20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.75
0.75


2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.75
0.75


20132组织事务0.72
0.72


2013202一般行政管理事务0.72
0.72


206科学技术支出11.2011.200.00


20605科技条件与服务4.434.430.00


2060599其他科技条件与服务支出4.434.430.00


20699其他科学技术支出6.776.770.00


2069999其他科学技术支出6.776.770.00


207文化旅游体育与传媒支出20.24
20.24


20701文化和旅游20.24
20.24


2070199其他文化和旅游支出20.24
20.24


211节能环保支出627.00
627.00


21103污染防治627.00
627.00


2110302水体627.00
627.00


212城乡社区支出1,573.32506.781,066.53


21201城乡社区管理事务915.51506.78408.73


2120101行政运行445.18445.18



2120102一般行政管理事务27.16
27.16


2120199其他城乡社区管理事务支出443.1761.60381.57


21202城乡社区规划与管理242.69
242.69


2120201城乡社区规划与管理242.69
242.69


21203城乡社区公共设施414.34
414.34


2120399其他城乡社区公共设施支出414.34
414.34


21298超长期特别国债安排的支出0.77
0.77


2129801城乡社区公共设施0.77
0.77


213农林水支出147.84
147.84


21301农业农村141.84
141.84


2130142乡村道路建设141.84
141.84


21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴6.00
6.00


2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.00
6.00


220自然资源海洋气象等支出15.66
15.66


22001自然资源事务15.66
15.66


2200199其他自然资源事务支出15.66
15.66


221住房保障支出1,423.52
1,423.52


22101保障性安居工程支出1,423.52
1,423.52


2210103棚户区改造25.74
25.74


2210105农村危房改造9.00
9.00


2210108老旧小区改造1,388.78
1,388.78


229其他支出59.8525.2934.56


22999其他支出59.8525.2934.56


2299999其他支出59.8525.2934.56


注:本表反映部门本年度各项支出情况。
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款13,822.46一、一般公共服务支出334.474.47

二、政府性基金预算财政拨款20.77二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出3811.2011.20


7
七、文化旅游体育与传媒支出3920.2420.24


8
八、社会保障和就业支出40




9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42627.00627.00


11
十一、城乡社区支出431,573.321,572.550.77

12
十二、农林水支出44147.84147.84


13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出5015.6615.66


19
十九、住房保障支出511,423.521,423.52


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计273,823.23本年支出合计593,823.233,822.460.77
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.00

  一般公共预算财政拨款290.00
61



  政府性基金预算财政拨款300.00
62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计323,823.23总计643,823.233,822.460.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
项目本年支出
科目代码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计3,822.46517.983,304.48
201一般公共服务支出4.47
4.47
20105统计信息事务3.00
3.00
2010599其他统计信息事务支出3.00
3.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.75
0.75
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.75
0.75
20132组织事务0.72
0.72
2013202一般行政管理事务0.72
0.72
206科学技术支出11.2011.200.00
20605科技条件与服务4.434.430.00
2060599其他科技条件与服务支出4.434.430.00
20699其他科学技术支出6.776.770.00
2069999其他科学技术支出6.776.770.00
207文化旅游体育与传媒支出20.24
20.24
20701文化和旅游20.24
20.24
2070199其他文化和旅游支出20.24
20.24
211节能环保支出627.00
627.00
21103污染防治627.00
627.00
2110302水体627.00
627.00
212城乡社区支出1,572.55506.781,065.77
21201城乡社区管理事务915.51506.78408.73
2120101行政运行445.18445.18
2120102一般行政管理事务27.16
27.16
2120199其他城乡社区管理事务支出443.1761.60381.57
21202城乡社区规划与管理242.69
242.69
2120201城乡社区规划与管理242.69
242.69
21203城乡社区公共设施414.34
414.34
2120399其他城乡社区公共设施支出414.34
414.34
213农林水支出147.84
147.84
21301农业农村141.84
141.84
2130142乡村道路建设141.84
141.84
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴6.00
6.00
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.00
6.00
220自然资源海洋气象等支出15.66
15.66
22001自然资源事务15.66
15.66
2200199其他自然资源事务支出15.66
15.66
221住房保障支出1,423.52
1,423.52
22101保障性安居工程支出1,423.52
1,423.52
2210103棚户区改造25.74
25.74
2210105农村危房改造9.00
9.00
2210108老旧小区改造1,388.78
1,388.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
人员经费公用经费
科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数
301工资福利支出402.90302商品和服务支出23.68307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资104.8730201  办公费0.3830701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴27.9530202  印刷费0.4630702  国外债务付息0.00
30103  奖金35.9830203  咨询费1.44310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资116.1930205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费31.9930206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费13.4830207  邮电费0.2231005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费22.3330208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.8030211  差旅费0.2731008  物资储备0.00
30113  住房公积金33.5630212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费10.7030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出5.0630214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助91.3930215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.68399其他支出0.00
30307  医疗费补助1.1830227  委托业务费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.2339908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30309  奖励金1.1130229  福利费3.2339909  经常性赠与0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039910  资本性赠与0.00
30311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用15.4039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助89.1030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出1.38


人员经费合计494.30公用经费合计23.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
科目代码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.770.77
0.77
212城乡社区支出
0.770.77
0.77
21298超长期特别国债安排的支出
0.770.77
0.77
2129801城乡社区公共设施
0.770.77
0.77
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
项目本年支出
科目代码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
0.00





注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。