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2021年度蒸湘区行政审批服务局部门决算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2022-08-19                   





2021年度

蒸湘区行政审批服务局部门决算














目录

第一部分蒸湘区行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件











第一部分


蒸湘区行政审批服务局概况












一、部门职责

蒸湘区行政审批服务局是区政府工作部门,为正科级。蒸湘区行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的方针政策和决策部署,全面落实市委、区委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全区行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务、智慧城市、数据资源相关政策并组织实施。

(二)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作,负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设,协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

(三)统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。统筹规划、运营维护并考核全区政府网站。

(四)牵头负责全区"放管服"改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全市行政效能工作。

(五)推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心(站点)标准化建设。受理、转办、督办市"12345"政府服务热线交办事项。

(六)负责拟订电子政务、数字城市发展战略,编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

(七)负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

(八)负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用,协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设,监督管理区级信息系统和数据库安全工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

(九)按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

蒸湘区行政审批服务局是正科级政府组成部门,内设办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股等3个股室和一个下属事业单位。

(二)决算单位构成。

蒸湘区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:局本级决算和下属事业单位蒸湘区政务服务中心(未财务独立)决算组成。











第二部分


部门决算表

(相关表格见附件)














第三部分


2021年度部门决算情况

说明



一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计260.97万元。与上年相比,减少67.94万元,减少67.94%,主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计218.66万元,其中:财政拨款收入215.63万元,占98.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计260.97万元,其中:基本支出260.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计257.94万元,与上年相比,减少347万元,减少68.66%,主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出257.94万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少347万元,减少68.66%,主要是因为项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出257.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.94万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为257.94万元,支出决算数为257.94万元,完成年初预算的100%,其中:

1.政府办公厅及相关机构事务244.14万元其中行政运行133.64,一般行政管理事务52.55,机关服务7.84,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50.12。年初预算为244.14万元,支出决算为244.12万元完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是调整及结余。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务支出,其中一般行政管理事务1.5万元。完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是调整及结余。

3.宣传事务支出2万元,其中宣传管理2万元。完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是调整及结余。

4.其他一般公共服务支出,其中其他一般公共服务支出10万元。完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是调整及结余。

5.卫生健康支出0.3万元,其中公共卫生和重大公共服务支出0.3万元。完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是调整及结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出257.94万元,其中:人员经费139.78万元,占基本支出的54.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费118.17万元,占基本支出的45.81%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级二级机构更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是没有支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:(无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支)

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出118.17万元比上年决算数增加(减少)14.32万元,增长(降低)12.11%。主要原因是:项目经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.72万元,用于召开"一门式"、"一件事一次办"、"互联网+监管"、优化营商环境、政务公开和政务服务等会议,人数150用于开展业务培训印刷费11.94万元;劳务费16.40万元;工会经费4万元;其他商品和服务支出7.03万元

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车俩;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,暂无

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,暂无

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

3)部门评价项目绩效评价结果。

暂无


第四部分


名词解释



一、机关运行经费:是指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及公务用车补助等其他费用。

二、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。












第五部分


附件


蒸湘区行政审批服务局2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年绩效评价报告