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2021年度蒸湘区民宗局部门决算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2022-08-19                   





2021年度

蒸湘区民宗局部门决算














目录

第一部分蒸湘区民宗局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


蒸湘区民宗局概况


部门职责

 (一)负责拟定全区民族、宗教事业发展规划及组织实施;负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、

市、区关于民族宗教工作的决策部署。

(二)参与民族经济工作,促进各民族间的平等、团结、繁荣。

(三)依法履行民族宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护民族宗教界合法权益,促进民族、

宗教关系和谐稳定,引导宗教界人士、广大信教群众为经济社会发展发挥积极作用。

(四)指导宗教组织依法依章开展活动、宗教活动场所登记和宗教教职人员备案工作,完善管理规章,支持宗教团体加强自身建设、推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(五)依法履行管理职能,处理民族宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动;会同有关部门做好防范、处理和抵御境外利用宗教进行的渗透活动,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作的涉外和民族宗教事务。

(六)负责组织民族、宗教工作队伍和从业人员的教育培训工作;协助组织民族、宗教人士开展对外友好交往等各项联谊活动。

(七)协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养教育和推荐使用工作。

(八)指导监督回民牛肉补贴款的使用;负责民族成份的认定、更改工作;负责报考大中专院校的少数民族考生和民族地区

汉族考生的资格审查工作。

(九)承担民族宗教行政执法工作,受理有关行政复议、参与有关行政诉讼。

(十)负责民族宗教领域的应急管理工作,对全区民族宗教领域安全生产工作实施监督管理。

(十一)承办区人民政府及区委统战部交办的其他事项。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。(一蒸湘区民族宗教事务局是2019年3月份新成立单位,下设事业单位一个:民族宗教事务中心。

本年蒸湘区民族宗教事务局在职人员行政编制2人,事业单位在职人员4人,共计6人。


(二)决算单位构成。蒸湘区民宗局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:蒸湘区民宗局本级。















第二部分


部门决算表

见附表








第三部分


2021年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计99.71万元。与上年相比,减少4.8万元,减少4.7%与支年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.54万元,其中:财政拨款收入95.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计99.71万元,其中:基本支出99.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计99.71万元,与上年相比,减少4.8万元,减少4.7%与支年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出99.71万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少4.9万元,减少4.6%,主要是因为民宗局厉行节约。


(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出99.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.5万元,占99.7%;教育(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出0.19万元,占0.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为99.71万元,支出决算数为99.71万元,完成年初预算的100%,其中:一般公共服务年初预算为99.71万元,支出决算为99.71万元,完成年初预算的100%


一般公共服务类政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算为5.22万元,支出决算为5.22元,全部为一般行政管理事务,完成年初预算的100%,主要原因:支出执行到位

一般公共服务类民族事务年初预算为73.4万元,支出决算为73.4元,完成年初预算的100%。其中行政运行68.51万,一般行政管理事务4.85万均完成年初预算的100%。主要原因:支出执行到位

一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务年初预算6.2万元,决算6.2万元,全部为一般行政管理事务,完成年初预算的100%主要原因:支出执行到位

一般公共服务类统战事务年初预算为14.7万元,支出决算为14.7元,完成年初预算的100%。其中行政运行0.79万,宗教事务13.95万均完成年初预算的100%。主要原因:支出执行到位


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出99.71万元,其中:人员经费88.2万元,占基本支出的88.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费11.51万元,占基本支出的11.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为00万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是无支出

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.13万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元其中:公务用车购置费0万元,公务车运行维护费0万元。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.5万元,比年初预算数相符,支出执行到位。

十、一般性支出情况

2021年本部门开没有召开会议。开支培训费0.3万元,用于开展民宗业务培训,人数50人,内容为民宗宗教相关业务培训没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无

组织对0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,暂无。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是;二是。发现的主要问题及原因:一是;二是。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无

暂无项目绩效自评综述。

3)部门评价项目绩效评价结果。

暂无





第四部分


名词解释



(一)收入科目

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

   4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目 

   基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

   工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

   对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)"三公"经费科目

   1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

















第五部分


附件


蒸湘区民族宗教事务局2021年度部门决算公开表.XLS


暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告