2022年度蒸湘区科技和工业信息化局部门决算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2023-07-17                   





2022年度

蒸湘区科技和工业信息化局部门决算












目录

第一部分 蒸湘区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释






第一部分


蒸湘区科技和工业信息化局概况






部门职责

(一)科学技术管理职责。

1.拟订全区创新驱动发展、科技发展规划和措施并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头对接国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门优化配置科技资源,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.协调基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设,监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责本区引进国外智力工作,拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

13.协助做好国家、省科技奖相关工作,监管社会力量设立科学技术奖相关工作。

14.衔接国家自然科学基金有关工作。

15.科技职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,对接国家科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置"碎片化"的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国(境)培训项目和其他培训项目不再进行审批审核,由各部门结合本行业本领城实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)工业管理职责。

1.推进全区新型工业化发展,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合生产体系建设。

2.制定并组织实施工业的行业规划、计划,落实国家产业政策,优化产业布局、结构,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见。

5.衔接高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、措施和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.组织协调装备制造业振兴,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施,依托国家、省市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

7.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9.负责中小企业的综合协调、指导和服务工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施,协调解决有关重大问题。

10.负责对工业行业和产业的工程建设项目招投标过程(包括招标、投标、开标、评标、中标)中泄露保密资料、泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标等违法活动的监督执法。

11.衔接煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;联系民用爆炸物品行业管理、铁路专用线工作;促进企业内部物流社会化。

12.负责区内电力设施保护和供用电秩序维护、新型墙体材料、预拌砂浆和散装水泥推广应用的监督管理工作。

(三)信息化管理职责。

推进信息化和工业化融合,发展信息产业,对接协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设,对全区计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障,衔接通信管理有关工作,联系通信行业技术创新和技术进步。

(四)按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

(五)对口衔接国家、省、市科学技术行政主管部门、工业和信息化行政主管部门、市委军民融合发展委员会办公室的职责业务。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。蒸湘区科技和工业信息化局内设机构包括:办公室、科技股、工业和信息化股、财务股4个职能机构。

(二)决算单位构成。蒸湘区科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:蒸湘区科技和工业信息化局本级以及……


第二部分

部门决算表

相关决算公开表见附件









第三部分


2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1958.48万元。与上年相比,减少53.74万元,减少2.5%,主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计737.37万元,其中:财政拨款收入704.03万元,占95.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.34万元,占4.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1221.11万元,其中:基本支出188.88万元,占15.5%;项目支出1032.23万元,占85.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1925.14万元,与上年相比,减少170.93万元,减少8.25%,主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1180.56万元,占本年支出合计的96.7%,与上年相比,财政拨款支出减少915.4万元,减少43.7%,主要是因为项目减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1180.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.03万元,占4%;教育(类)支出0元,占0%;

科学技术支出386.28万元,占32.72%;卫生健康支出233.84,占19.8%;资源勘探工业信息等支出508.63万元,占43.08%;灾害防治及应急管理支出4.78万元,占0.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为105.62万元,支出决算数为1221.11万元,完成年初预算的1156%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

5、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

8、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为119.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为223万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为233.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

11、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为105.62万元,支出决算为128.23万元,完成年初预算的121%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

12、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为103.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

13、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为276.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。

14、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,符合单位实际情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出188.88万元,其中:

人员经费152.28万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

公用经费36.6万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0X万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出与上年相比减少0万元,减少0%,持平的主要原因是没有支出

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

0万元,主要用于没有支出

 

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是0支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:(无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支)



九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出25.18万元,比上年决算数减少0.8 万元降低3.02%。主要原因是本年度较上年度项目支出减少

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.6万元,用于召开创客大赛培训、专精特新中小企业培育、入规申报培训等会议,人数25人,内容为指导企业参赛、申报等;开支培训费0万元,没有用于开展;培训,人数0人,内容为无;;没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022,区科工信局全面落实"三高四新"战略定位和使命任务,聚焦"五区"建设,部门整体专项均实现绩效目标管理

1、工业经济运行稳中有进。主要指标平稳增长。2022年,全区实现规模以上工业159.8亿元,同比增长15.9%,规模工业增加值1-12月增长17.1%,排名全市第。运行绩效保持提升。安全生产监督有力。蒸湘科工信局充分履行安全生产监督管理职责,全年无安全生产事故发生

2、主体培育成效明显。积极培育"小巨人"企业。指导3家企业认定2022年度湖南省"专精特新"小巨人企业;1家公司成功认定为国家级小巨人企业,实现了我区国家级小巨人企业的零突破,进一步形成专精特新企业铺天盖地的良好局面。

3、科技创新发展实现新突破。全区高新技术企业增至55家,科技型中小企业入库登记超过60家。建成市级企业技术中心19家,省级企业技术中心3家、国家技术中心1家。R&D经费投入达5亿元,完成技术交易合同金额达9亿元





(二)存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性有待进一步提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展,未纳入年初预算,另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。



第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区科技和工业信息化局.XLS