全年收入预算为172.15万元,其中经费拨款162.15万元,纳入预算管理的非税收入拨款10万元。
全年支出预算合计172.15万元,其中基本支出123.15万元(工资福利支出74.73万元、商品和服务支出12.7万元、对个人和家庭补助支出35.72万元),项目支出49万元。
全年预算收支平衡
| 2016年收支预算表 | |||
| 预算单位:区发改与科技局 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 172.15 | 一、基本支出 | 123.15 |
| 经费拨款 | 162.15 | 工资福利支出 | 74.73 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 10.00 | 商品和服务支出 | 12.70 |
| 转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 35.72 | |
| 二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 49.00 | |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 49.00 | |
| 四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 赠与 | ||
| 六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 七、其他收入 | 其他资本性支出 | ||
| 基本建设支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计 | 172.15 | 本年支出合计 | 172.15 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
| 九、上年结余 | 七、年末结余 | ||
| 收入合计 | 172.15 | 支出合计 | 172.15 |