蒸湘区城市管理和综合执法局2024年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站  www.zhengxiang.gov.cn                    发布时间:2024-04-12                   

目 录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分 2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

蒸湘区城市管理和综合执法局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

  1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法,编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划;制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度,并组织实施;组织开展城市管理和城市管理执法调查研究;指导各街道(乡镇)城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

 2、承担对街道(乡镇)以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

 3、承担城市市容监督管理责任,制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限,负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理;负责街道两侧和公共场地(含公园、广场、地下通道、人行天桥)临时性堆放物料、占道宣传促销,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批;负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批;负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

 4、承担城市环境卫生行政监督管理职责。

 5、承担园林绿化行政监督管理职责。

 6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

 7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围,行使城市管理相对集中行政处罚权,以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施,根据法律规定实施行政强制执行。

8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

  9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划,并负责审核、监督、检查资金使用情况。

  10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)1单位人员构成:在职全额人员126人,其他人员9人,退休人员139人。2、单位内设:蒸湘区城市管理和综合执法局内设4个机构:综合股、考核督查股、法宣和行政审批股、数字城管股。3、二级机构设置情况:蒸湘区城市管理和综合执法局下设3个二级机构(非独立核算):区城管执法大队、环卫所、园林所。

(二)、部门预算单位构成 

蒸湘区城市管理和综合执法局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有蒸湘区城市管理和综合执法局部门本级。 

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算2556.36万元,比上年预算减少7.37万元,减少0.29%,减少的原因为严格控制开支。其中:一般公共预算拨款收入2556.36万元。

2、支出预算

2024年支出预算2556.36万元,比上年预算减少7.37万元,减少0.29%,减少的原因为严格控制开支。其中:城乡社区支出2556.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算2556.36万元,比上年预算减少7.37万元,减少0.29%。其中:城乡社区支出2556.36万元,占100%具体安排情况如下:

1、基本支出

2024年年初预算数为2193.36万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1858.48万元,商品和服务支出100.8万元,对个人和家庭的补助支出234.09万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为363万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:城管执法支出305万元,主要用于城管执法工作协管员工资。一般行政管理事务支出28万元,主要用于执法车辆维修、加油等。城乡社区环境卫生支出30万元,主要用于环境卫生管理等工作。 

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费100.8万元(包含按项目管理的商品和服务支出),比上年预算减少5.6万元。主要是严格控制开支

2三公经费预算

2024三公经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023年减少28万元减少原因是取消公务用车购置及运行维护费。

3、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,无此项工作安排。

4、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额103万元,其中,货物类采购预算75万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算28万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末,本部门共有车辆8辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出2556.36万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出363万元,其中城管执法45万元,主要用于城管执法城市绿化30万元,主要用于城市绿化;协管员经费260万元,主要用于协管员经费;运转保障经费28万元,主要用于城管执法车辆维护经费。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表(2)