蒸湘区2017年预算公开表

来源:区财政局 发布时间:2017-05-10 11:12:49

 

衡阳市蒸湘区2017年一般公共预算收入表

金额:万元

    

财政总收入

  

上年完成数

2017     预算数

较上年增加

增长%

   

216322

227387

11065

5.1

 

.市区共享收入

185337

195768

10431

5.6

    

     增值税

110557

115753

5196

4.7

    

     营业税

0

0

0

0.0

完成数调整为增值税基数

企业所得税

28888

30910

2022

7.0

    

个人所得税

12147

12997

850

7.0

    

    房产税

3932

4207

275

7.0

 

城市维护建设税

7213

7718

505

7.0

    

   土地增值税

10544

11282

738

7.0

 

  城镇土地使用税

7288

7798

510

7.0

 

     印花税

1738

1860

122

7.0

 

车船使用和牌照税

2

2

0

7.0

 

资源税

9

10

1

7.0

 

教育费附加

3019

3230

211

7.0

    

.区级固定收入

26750

27088

338

1.3

 

耕地占用税

5229

5595

366

7.0

 

   行政收费收入

948

1005

57

6.0

 

     罚没收入

3753

3978

225

6.0

 

 其他收入

16820

16510

-310

-1.8

 

.中央级消费税

85

91

6

7.0

 

.      

4150

4441

291

7.0

 

.  

83358

103959

20601

24.7

 

上划增值税

53812

72346

18534

34.4

 

上划所得税

29546

31613

2067

7.0

 

说明:按市考核口径2016年一般公共预算收入基数212500万元测算,2017年一般公共预算收入预算数同比增长7%

衡阳市蒸湘区2017年一般公共预算支出安排表

                                                                             金额:万元

序号

项目

2017年安排数

     



收入小计

87783

 


1

地方一般预算收入

54778

税收收入33285万元,非税收入21493万元


2

返还性收入

2509

含增值税返还1649万、所得税返还198万、其他税收返还662


3

均衡性转移支付

5722

衡财预2016537


4

县级基本财力保障机制奖补资金

2183

衡财预2016537


5

固定补助收入

2207

调整工资转移支付补助1271万、农村税改转移支付补助456万、义务教育绩效工资转移支付434万、公共卫生绩效工资45.5


6

体制调整结算补助

3121

环卫下放基数840.44万、城管执法局下放基数252万元、园林局下放基数128.65万、区划调整社会管理事务结算补助1900


7

上年结转结余

2708

 


8

收回存量资金

93

 


9

预算调节基金

14462

上年超收14462


上解小计

6100

 


1

上解支出

6100

 


可用财力

81683

 


支出安排

81683

 


其中

人员经费

小计

30194

 


工资福利支出

16534

 


商品和服务支出

3661

 


对个人和家庭补助

7800

 


预备费

2200

占可支配财力2.89%

项目经费

小计

51489

 


部门专项支出

15842

 


预算稳定调节基金支出

14462

上年超收


重点项目支出

21185

    

当年收支平衡

0

 


2017年蒸湘区公共财政支出预算科目明细表

                                                                             单位:万元

功能科目

科目名称

2017年预算数

 

 

 

 

81683

201

 

 

一般公共服务支出

15659

 

1

 

 人大事务

687

 

 

1

  行政运行

567

 

 

2

  一般行政管理事务

72

 

 

4

  人大会议

5

 

 

8

  代表工作

43

 

2

 

 政协事务

449

 

 

1

  行政运行

353

 

 

2

  一般行政管理事务

63

 

 

4

  政协会议

5

 

 

5

  委员视察

28

 

3

 

 政府办公厅()及相关机构事务

6111

 

 

1

  行政运行

2946

 

 

2

  一般行政管理事务

1935

 

 

7

  法制建设

200

 

 

8

  信访事务

60

 

 

99

  其他政府办公厅()及相关机构事务支出

970

 

4

 

 发展与改革事务

167

 

 

1

  行政运行

145

 

 

2

  一般行政管理事务

22

 

5

 

 统计信息事务

126

 

 

1

  行政运行

84

 

 

2

  一般行政管理事务

9

 

 

5

  专项统计业务

3

 

 

7

  专项普查活动

30

 

6

 

 财政事务

739

 

 

1

  行政运行

677

 

 

2

  一般行政管理事务

14

 

 

7

  信息化建设

28

 

 

8

  财政委托业务支出

20

 

7

 

 税收事务

1100

 

 

8

  协税护税

1100

 

8

 

 审计事务

163

 

 

1

  行政运行

138

 

 

2

  一般行政管理事务

5

 

 

4

  审计业务

20

 

10

 

 人力资源事务

283

 

 

1

  行政运行

275

 

 

2

  一般行政管理事务

8

 

11

 

 纪检监察事务

272

 

 

1

  行政运行

235

 

 

2

  一般行政管理事务

37

 

13

 

 商贸事务

494

 

 

1

  行政运行

234

 

 

2

  一般行政管理事务

30

 

 

8

  招商引资

230

 

23

 

 民族事务

3

 

 

2

  一般行政管理事务

3

 

24

 

 宗教事务

3

 

 

1

  行政运行

3

 

26

 

 档案事务

36

 

 

1

  行政运行

26

 

 

2

  一般行政管理事务

10

 

28

 

 民主党派及工商联事务

15

 

 

2

  一般行政管理事务

15

 

29

 

 群众团体事务

209

 

 

1

  行政运行

182

 

 

2

  一般行政管理事务

27

 

31

 

 党委办公厅()及相关机构事务

2232

 

 

1

  行政运行

884

 

 

2

  一般行政管理事务

1286

 

 

99

  其他党委办公厅()及相关机构事务支出

63

 

32

 

 组织事务

289

 

 

1

  行政运行

226

 

 

2

  一般行政管理事务

63

 

33

 

 宣传事务

154

 

 

1

  行政运行

112

 

 

2

  一般行政管理事务

42

 

34

 

 统战事务

109

 

 

1

  行政运行

83

 

 

2

  一般行政管理事务

26

 

99

 

 其他一般公共服务支出

2018

 

 

99

  其他一般公共服务支出

2018

203

 

 

国防支出

399

 

6

 

 国防动员

95

 

 

1

  兵役征集

24

 

 

3

  人民防空

12

 

 

5

  国防教育

10

 

 

7

  民兵

49

 

99

 

 其他国防支出

304

 

 

1

  其他国防支出

304

204

 

 

公共安全支出

2087

 

1

 

 武装警察

196

 

 

3

  消防

196

 

4

 

 检察

796

 

 

1

  行政运行

796

 

5

 

 法院

835

 

 

1

  行政运行

835

 

6

 

 司法

260

 

 

1

  行政运行

218

 

 

4

  基层司法业务

21

 

 

5

  普法宣传

6

 

 

7

  法律援助

16

205

 

 

教育支出

12590

 

1

 

 教育管理事务

764

 

 

1

  行政运行

615

 

 

2

  一般行政管理事务

149

 

2

 

 普通教育

11396

 

 

2

  小学教育

7847

 

 

3

  初中教育

3547

 

 

99

  其他普通教育支出

2

 

9

 

 教育费附加安排的支出

430

 

 

99

  其他教育费附加安排的支出

430

206

 

 

科学技术支出

46

 

1

 

 科学技术管理事务

34

 

 

1

  行政运行

22

 

 

2

  一般行政管理事务

12

 

4

 

 技术研究与开发

10

 

 

4

  科技成果转化与扩散

7

 

 

99

  其他技术研究与开发支出

3

 

7

 

 科学技术普及

2

 

 

3

  青少年科技活动

2

207

 

 

文化体育与传媒支出

10

 

1

 

 文化

5

 

 

2

  一般行政管理事务

5

 

3

 

 体育

5

 

 

2

  一般行政管理事务

5

208

 

 

社会保障和就业支出

2694

 

1

 

 人力资源和社会保障管理事务

235

 

 

1

  行政运行

228

 

 

4

  综合业务管理

2

 

 

5

  劳动保障监察

2

 

 

7

  社会保险业务管理事务

3

 

2

 

 民政管理事务

1267

 

 

1

  行政运行

275

    

    

5

  老龄事务

5

 

 

7

  行政区划和地名管理

20

 

 

8

  基层政权和社区建设

916

 

 

99

  其他民政管理事务支出

51

 

7

 

 就业补助

468

 

 

99

  其他就业补助支出

468

 

8

 

 怃恤

136

 

 

1

  死亡怃恤

26

 

 

5

  义务兵优待

110

 

9

 

 退役安置

125

 

 

2

  军队移交政府的离退休人员安置

35

 

 

99

  其他退役安置支出

90

 

11

 

 残疾人事业

65

 

 

99

  其他残疾人事业支出

65

 

16

 

红十字事业

6

 

 

2

一般行政管理事务

6

 

19

 

 最低生活保障

129

 

 

1

  城市最低生活保障金支出

129

 

20

 

 临时救助

33

 

 

1

  临时救助支出

33

 

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

190

 

 

1

 财政对企业职工基本养老保险基金的补助

127

 

 

2

 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

63

 

99

 

 其他社会保障和就业支出

40

 

 

1

  其他社会保障和就业支出

40

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2489

 

1

 

 医疗卫生与计划生育管理事务

618

 

 

1

  行政运行

582

 

 

2

  一般行政管理事务

36

 

3

 

 基层医疗卫生机构

99

 

 

3

  其他基层医疗卫生机构支出

99

 

4

 

 公共卫生

1043

 

 

1

  疾病预防控制机构

152

 

 

3

  妇幼保健机构

144

 

 

8

  基本公共卫生服务

742

 

 

9

  重大公共卫生专项

4

 

7

 

 计划生育事务

86

 

 

99

  其他计划生育事务支出

86

 

11

 

行政事业单位医疗

252

 

 

3

 公务员医疗补助

252

 

12

 

财政对基本医疗保险基金的补助

353

 

 

4

  财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助

353

 

99

 

 其他医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

1

  其他医疗卫生与计划生育支出

39

212

 

 

城乡社区支出

5976

 

1

 

 城乡社区管理事务

2396

 

 

1

  行政运行

2246

 

 

2

  一般行政管理事务

60

 

 

4

  城管执法

90

 

2

 

 城乡社区规划与管理

1480

 

 

1

  城乡社区规划与管理

1480

 

5

 

 城乡社区环境卫生

100

 

 

1

  城乡社区环境卫生

100

 

99

 

 其他城乡社区支出

2000

 

 

99

  其他城乡社区支出

2000

213

 

 

农林水支出

1509

 

1

 

 农业

1046

 

 

1

  行政运行

1005

 

 

2

  一般行政管理事务

31

 

 

9

  农产品质量安全

10

 

2

 

 林业

6

 

 

2

  一般行政管理事务

6

 

3

 

 水利

231

 

 

1

  行政运行

203

 

 

2

  一般行政管理事务

28

    

5

    

 扶贫

220

    

    

5

  生产发展

220

 

6

 

 农业综合开发

6

 

 

1

  机构运行

6

214

 

 

交通运输支出

5

 

1

 

 公路水路运输

5

 

 

2

  一般行政管理事务

5

215

 

 

资源勘探信息等支出

106

 

6

 

 安全生产监管

106

 

 

1

  行政运行

91

 

 

5

  安全监管监察专项

15

221

 

 

住房保障支出

12500

 

1

 

  保障性安居工程支出

12500

 

 

99

   其他保障性安居工程支出

12500

 

2

 

 住房改革支出

0

 

 

1

  住房公积金

 

 

 

3

  购房补贴

 

227

 

 

预备费

2200

 

 

 

 预备费

2200

 

 

 

  预备费

2200

229

 

 

其他支出

23413

 

99

1

 其他支出

23413

蒸湘区2017年政府性基金预算收支表

                                                                               单位:万元

类型

   

本年预算数

一、非税收入

0

1、政府性基金收入

0

2、其他收入

0

二、转移性收入

0

1、政府性基金转移收入

0

2、上年结余收入

0

3、调入资金

0

收入合计

0

一、文化体育与传媒支出

0

1、文化事业建设费

0

2

0

二、社会保障和就业支出

0

1、大中型水库移民后期扶持资金

0

2

0

三、城乡社区支出

0

1、政府住房基金

0

2、国有土地收益基金

0

3

0

四、其他支出

0

1、其他政府性基金支出

0

2、彩票公益金安排支出

0

3

0

支出合计

0

预算结余

年终结余

0

 

蒸湘区2017年国有资本经营预算收支表

                                                                               单位:万元

类型

   

本年预算数

一、非税收入

0

1、国有资本经营收入

0

收入合计

0

一、教育支出

0

国有资本经营预算支出

0

二、科学技术支出

0

国有资本经营预算支出

0

三、文化与传媒支出

0

国有资本经营预算支出

0

四、社会保障和就业支出

0

国有资本经营预算支出

0

五、城乡社区支出

0

国有资本经营预算支出

0

六、农林水支出

0

国有资本经营预算支出

0

七、其他支出

0

国有资本经营预算支出

0

    

支出合计

0

预算结余

年终结余

0


 

蒸湘区2017年社会保险基金预算收支表

                                                                               单位:万元

    

   

本年预算数

合计

机关事业单位基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

城镇职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

失业

保险

基金

生育

保险

基金

上年结余

14689

 

2883

1540

9512

504

251

一、收入

16622

4889

1155

1984

8431

88

75

1、保险费收入

7693

3245

261

1975

2055

83

72

2、利息收入

172

62

22

9

72

4

3

3、财政补贴收入

8757

1581

871

 

6303

1

 

4、其他收入

0

 

 

 

 

 

 

5、转移收入

0

 

 

 

 

 

 

二、支出

13559

4889

1161

1925

5440

105

39

1、社会保险待遇支出

13543

4889

1161

1909

5440

105

39

2、其他支出

0

 

 

 

 

 

 

3、转移支出

16

 

 

16

 

 

 

预算结余

三、本年收支结余

3063

0

-6

59

2991

-17

36

四、滚存结余

17752

0

2877

1599

12502

487

286

 

    

2017年蒸湘区区本级 “三公”经费预算

蒸湘区区本级部门包括区直机关、参公事业单位(含学校及二级机构)、乡镇街道(含站所)。全区安排2017年“三公”经费预算为680万元,其中:公务接待费220万元,比上年预算减少30万元;公务用车运行维护费460万元(其中预算单位10万元,公车平台维护450万元);因公出国(境)费为零。