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来源:区财政局 发布时间:2017-05-10 11:12:49
衡阳市蒸湘区2017年一般公共预算收入表 金额:万元 项 目 财政总收入 备 注 上年完成数 2017年 预算数 较上年增加 增长% 合 计 216322 227387 11065 5.1 一.市区共享收入 185337 195768 10431 5.6 增值税 110557 115753 5196 4.7 营业税 0 0 0 0.0 完成数调整为增值税基数 企业所得税 28888 30910 2022 7.0 个人所得税 12147 12997 850 7.0 房产税 3932 4207 275 7.0 城市维护建设税 7213 7718 505 7.0 土地增值税 10544 11282 738 7.0 城镇土地使用税 7288 7798 510 7.0 印花税 1738 1860 122 7.0 车船使用和牌照税 2 2 0 7.0 资源税 9 10 1 7.0 教育费附加 3019 3230 211 7.0 二.区级固定收入 26750 27088 338 1.3 耕地占用税 5229 5595 366 7.0 行政收费收入 948 1005 57 6.0 罚没收入 3753 3978 225 6.0 其他收入 16820 16510 -310 -1.8 三.中央级消费税 85 91 6 7.0 四.契 税 4150 4441 291 7.0 五.上 划 83358 103959 20601 24.7 上划增值税 53812 72346 18534 34.4 上划所得税 29546 31613 2067 7.0 说明:按市考核口径2016年一般公共预算收入基数212500万元测算,2017年一般公共预算收入预算数同比增长7%。 衡阳市蒸湘区2017年一般公共预算支出安排表 金额:万元 序号 项目 2017年安排数 备 注 一 收入小计 87783 1 地方一般预算收入 54778 税收收入33285万元,非税收入21493万元 2 返还性收入 2509 含增值税返还1649万、所得税返还198万、其他税收返还662万 3 均衡性转移支付 5722 衡财预〔2016〕537号 4 县级基本财力保障机制奖补资金 2183 衡财预〔2016〕537号 5 固定补助收入 2207 调整工资转移支付补助1271万、农村税改转移支付补助456万、义务教育绩效工资转移支付434万、公共卫生绩效工资45.5万 6 体制调整结算补助 3121 环卫下放基数840.44万、城管执法局下放基数252万元、园林局下放基数128.65万、区划调整社会管理事务结算补助1900万 7 上年结转结余 2708 8 收回存量资金 93 9 预算调节基金 14462 上年超收14462万 二 上解小计 6100 1 上解支出 6100 三 可用财力 81683 四 支出安排 81683 其中 人员经费 小计 30194 工资福利支出 16534 商品和服务支出 3661 对个人和家庭补助 7800 预备费 2200 占可支配财力2.89% 项目经费 小计 51489 部门专项支出 15842 预算稳定调节基金支出 14462 上年超收 重点项目支出 21185 五 当年收支平衡 0 2017年蒸湘区公共财政支出预算科目明细表 单位:万元 功能科目 科目名称 2017年预算数 类 款 项 合 计 81683 201 一般公共服务支出 15659 1 人大事务 687 1 行政运行 567 2 一般行政管理事务 72 4 人大会议 5 8 代表工作 43 2 政协事务 449 1 行政运行 353 2 一般行政管理事务 63 4 政协会议 5 5 委员视察 28 3 政府办公厅(室)及相关机构事务 6111 1 行政运行 2946 2 一般行政管理事务 1935 7 法制建设 200 8 信访事务 60 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 970 4 发展与改革事务 167 1 行政运行 145 2 一般行政管理事务 22 5 统计信息事务 126 1 行政运行 84 2 一般行政管理事务 9 5 专项统计业务 3 7 专项普查活动 30 6 财政事务 739 1 行政运行 677 2 一般行政管理事务 14 7 信息化建设 28 8 财政委托业务支出 20 7 税收事务 1100 8 协税护税 1100 8 审计事务 163 1 行政运行 138 2 一般行政管理事务 5 4 审计业务 20 10 人力资源事务 283 1 行政运行 275 2 一般行政管理事务 8 11 纪检监察事务 272 1 行政运行 235 2 一般行政管理事务 37 13 商贸事务 494 1 行政运行 234 2 一般行政管理事务 30 8 招商引资 230 23 民族事务 3 2 一般行政管理事务 3 24 宗教事务 3 1 行政运行 3 26 档案事务 36 1 行政运行 26 2 一般行政管理事务 10 28 民主党派及工商联事务 15 2 一般行政管理事务 15 29 群众团体事务 209 1 行政运行 182 2 一般行政管理事务 27 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 2232 1 行政运行 884 2 一般行政管理事务 1286 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 63 32 组织事务 289 1 行政运行 226 2 一般行政管理事务 63 33 宣传事务 154 1 行政运行 112 2 一般行政管理事务 42 34 统战事务 109 1 行政运行 83 2 一般行政管理事务 26 99 其他一般公共服务支出 2018 99 其他一般公共服务支出 2018 203 国防支出 399 6 国防动员 95 1 兵役征集 24 3 人民防空 12 5 国防教育 10 7 民兵 49 99 其他国防支出 304 1 其他国防支出 304 204 公共安全支出 2087 1 武装警察 196 3 消防 196 4 检察 796 1 行政运行 796 5 法院 835 1 行政运行 835 6 司法 260 1 行政运行 218 4 基层司法业务 21 5 普法宣传 6 7 法律援助 16 205 教育支出 12590 1 教育管理事务 764 1 行政运行 615 2 一般行政管理事务 149 2 普通教育 11396 2 小学教育 7847 3 初中教育 3547 99 其他普通教育支出 2 9 教育费附加安排的支出 430 99 其他教育费附加安排的支出 430 206 科学技术支出 46 1 科学技术管理事务 34 1 行政运行 22 2 一般行政管理事务 12 4 技术研究与开发 10 4 科技成果转化与扩散 7 99 其他技术研究与开发支出 3 7 科学技术普及 2 3 青少年科技活动 2 207 文化体育与传媒支出 10 1 文化 5 2 一般行政管理事务 5 3 体育 5 2 一般行政管理事务 5 208 社会保障和就业支出 2694 1 人力资源和社会保障管理事务 235 1 行政运行 228 4 综合业务管理 2 5 劳动保障监察 2 7 社会保险业务管理事务 3 2 民政管理事务 1267 1 行政运行 275 5 老龄事务 5 7 行政区划和地名管理 20 8 基层政权和社区建设 916 99 其他民政管理事务支出 51 7 就业补助 468 99 其他就业补助支出 468 8 怃恤 136 1 死亡怃恤 26 5 义务兵优待 110 9 退役安置 125 2 军队移交政府的离退休人员安置 35 99 其他退役安置支出 90 11 残疾人事业 65 99 其他残疾人事业支出 65 16 红十字事业 6 2 一般行政管理事务 6 19 最低生活保障 129 1 城市最低生活保障金支出 129 20 临时救助 33 1 临时救助支出 33 26 财政对基本养老保险基金的补助 190 1 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 127 2 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 63 99 其他社会保障和就业支出 40 1 其他社会保障和就业支出 40 210 医疗卫生与计划生育支出 2489 1 医疗卫生与计划生育管理事务 618 1 行政运行 582 2 一般行政管理事务 36 3 基层医疗卫生机构 99 3 其他基层医疗卫生机构支出 99 4 公共卫生 1043 1 疾病预防控制机构 152 3 妇幼保健机构 144 8 基本公共卫生服务 742 9 重大公共卫生专项 4 7 计划生育事务 86 99 其他计划生育事务支出 86 11 行政事业单位医疗 252 3 公务员医疗补助 252 12 财政对基本医疗保险基金的补助 353 4 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 353 99 其他医疗卫生与计划生育支出 39 1 其他医疗卫生与计划生育支出 39 212 城乡社区支出 5976 1 城乡社区管理事务 2396 1 行政运行 2246 2 一般行政管理事务 60 4 城管执法 90 2 城乡社区规划与管理 1480 1 城乡社区规划与管理 1480 5 城乡社区环境卫生 100 1 城乡社区环境卫生 100 99 其他城乡社区支出 2000 99 其他城乡社区支出 2000 213 农林水支出 1509 1 农业 1046 1 行政运行 1005 2 一般行政管理事务 31 9 农产品质量安全 10 2 林业 6 2 一般行政管理事务 6 3 水利 231 1 行政运行 203 2 一般行政管理事务 28 5 扶贫 220 5 生产发展 220 6 农业综合开发 6 1 机构运行 6 214 交通运输支出 5 1 公路水路运输 5 2 一般行政管理事务 5 215 资源勘探信息等支出 106 6 安全生产监管 106 1 行政运行 91 5 安全监管监察专项 15 221 住房保障支出 12500 1 保障性安居工程支出 12500 99 其他保障性安居工程支出 12500 2 住房改革支出 0 1 住房公积金 3 购房补贴 227 预备费 2200 预备费 2200 预备费 2200 229 其他支出 23413 99 1 其他支出 23413 蒸湘区2017年政府性基金预算收支表 单位:万元 类型 项 目 本年预算数 预 算 收 入 一、非税收入 0 1、政府性基金收入 0 2、其他收入 0 二、转移性收入 0 1、政府性基金转移收入 0 2、上年结余收入 0 3、调入资金 0 收入合计 0 预 算 支 出 一、文化体育与传媒支出 0 1、文化事业建设费 0 2、… 0 二、社会保障和就业支出 0 1、大中型水库移民后期扶持资金 0 2、… 0 三、城乡社区支出 0 1、政府住房基金 0 2、国有土地收益基金 0 3、… 0 四、其他支出 0 1、其他政府性基金支出 0 2、彩票公益金安排支出 0 3、… 0 支出合计 0 预算结余 年终结余 0 蒸湘区2017年国有资本经营预算收支表 单位:万元 类型 项 目 本年预算数 预 算 收 入 一、非税收入 0 1、国有资本经营收入 0 收入合计 0 预 算 支 出 一、教育支出 0 国有资本经营预算支出 0 二、科学技术支出 0 国有资本经营预算支出 0 三、文化与传媒支出 0 国有资本经营预算支出 0 四、社会保障和就业支出 0 国有资本经营预算支出 0 五、城乡社区支出 0 国有资本经营预算支出 0 六、农林水支出 0 国有资本经营预算支出 0 七、其他支出 0 国有资本经营预算支出 0 … 支出合计 0 预算结余 年终结余 0 蒸湘区2017年社会保险基金预算收支表 单位:万元 类 型 项 目 本年预算数 合计 机关事业单位基本养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 城镇职工基本医疗保险基金 居民基本医疗保险基金 失业 保险 基金 生育 保险 基金 预 算 收 入 上年结余 14689 2883 1540 9512 504 251 一、收入 16622 4889 1155 1984 8431 88 75 1、保险费收入 7693 3245 261 1975 2055 83 72 2、利息收入 172 62 22 9 72 4 3 3、财政补贴收入 8757 1581 871 6303 1 4、其他收入 0 5、转移收入 0 预 算 支 出 二、支出 13559 4889 1161 1925 5440 105 39 1、社会保险待遇支出 13543 4889 1161 1909 5440 105 39 2、其他支出 0 3、转移支出 16 16 预算结余 三、本年收支结余 3063 0 -6 59 2991 -17 36 四、滚存结余 17752 0 2877 1599 12502 487 286 2017年蒸湘区区本级 “三公”经费预算 蒸湘区区本级部门包括区直机关、参公事业单位(含学校及二级机构)、乡镇街道(含站所)。全区安排2017年“三公”经费预算为680万元,其中:公务接待费220万元,比上年预算减少30万元;公务用车运行维护费460万元(其中预算单位10万元,公车平台维护450万元);因公出国(境)费为零。